2025国考江门市审计监督岗位申论高频考点及答案.pdfVIP

2025国考江门市审计监督岗位申论高频考点及答案.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025国考江门市审计监督岗位申论高频考点及答案

一、归纳概括题(共3题,每题15分)

1.题目

江门市审计局近期在对市内部分国有企业进行审计时发现,部分企

业存在财务管理制度不完善、资产流失、违规决策等问题。请根据以

下材料,归纳概括导致这些问题的主要原因,并分析这些问题对江门

市经济发展可能带来的风险。

材料

(1)某国有企业财务报销流程混乱,多人串通虚开发票套取资金,

审计发现涉案金额达数百万元。

(2)某市属企业违规进行固定资产投资,未进行充分可行性论证,

导致项目建成后长期闲置,造成国有资产闲置浪费。

(3)部分企业审计委员会履职不到位,对重大决策缺乏监督,甚

至存在个人权力过大、决策随意的情况。

(4)市审计局反映,部分企业内部控制机制缺失,财务人员权限

过于集中,缺乏制衡。

(5)江门市经济发展对国企贡献较大,但若审计发现问题持续存

在,可能影响企业信用评级,进而影响全市融资环境。

答案

主要原因:

1.财务管理制度不完善:报销流程混乱、缺乏有效监督,导致资

金被虚开发票套取;内部控制机制缺失,财务人员权限集中,缺乏制

衡。

2.决策机制不科学:审计委员会履职不到位,重大决策缺乏科学

论证,存在个人权力过大、决策随意的情况。

3.监管力度不足:部分企业对审计发现的问题整改不力,违规行

为屡禁不止。

可能的风险:

1.国有资产流失:财务漏洞导致资金被挪用、侵占,影响国企资

产安全。

2.经济效率下降:违规投资导致资源浪费,影响企业可持续发展。

3.信用环境恶化:企业违规行为影响信用评级,可能引发债务风

险,进而波及全市经济。

2.题目

江门市审计局在审计某区农业农村局时发现,该局在扶贫资金使用

中存在诸多问题,如资金分配不均、项目进度滞后、监管缺位等。请

根据以下材料,归纳概括扶贫资金使用中存在的主要问题,并提出改

进建议。

材料

(1)某镇扶贫资金主要用于基础设施建设,而贫困户实际需求未

得到充分满足,资金分配与实际需求脱节。

(2)审计发现,部分扶贫项目因审批流程复杂、协调不力,导致

项目进度严重滞后,无法按时完成。

(3)农业农村局对扶贫资金使用缺乏动态监管,资金流向不透明,

审计时无法核实资金使用情况。

(4)部分村干部挪用扶贫资金,用于个人消费,但未被发现,反

映出基层监管存在漏洞。

(5)江门市曾因扶贫资金使用问题受到上级通报批评,此次审计

若问题仍未解决,可能影响全市扶贫工作成效。

答案

主要问题:

1.资金分配不合理:扶贫资金未精准匹配贫困户需求,存在“撒

胡椒面”现象。

2.项目进度滞后:审批流程复杂、协调不力,导致项目无法按时

落地。

3.监管缺位:农业农村局对资金使用缺乏动态监管,资金流向不

透明,基层监管存在漏洞。

4.资金被挪用:部分村干部违规使用扶贫资金,但未被发现。

改进建议:

1.优化资金分配机制:建立精准匹配机制,根据贫困户实际需求

分配资金。

2.简化审批流程:精简项目审批环节,提高资金使用效率。

3.加强动态监管:利用信息化手段,实时监控资金流向,确保资

金安全。

4.强化基层监督:加大审计力度,对违规行为严厉处罚,确保扶

贫资金专款专用。

3.题目

江门市审计局在审计某市属金融机构时发现,该机构在信贷审批中

存在违规操作,导致不良贷款率上升。请根据以下材料,归纳概括信

贷审批中存在的主要问题,并提出完善信贷审批流程的建议。

材料

(1)某金融机构在信贷审批中,对借款人资质审核不严,甚至存

在伪造材料的情况。

(2)部分信贷员为完成业绩指标,违规降低贷款门槛,导致风险

贷款增多。

(3)该机构内部审计部门职能弱化,对信贷审批缺乏有效监督,

问题长期未被发现。

(4)江门市经济下行压力加大,若信贷审批问题未解决,可能引

发系统性金融风险。

(5)审计发现,部分贷款被挪用至非指定用途,反映出贷后管理

存在漏洞。

答案

主要问题:

1.资质审核不严:对借款人资质把关不严,甚至存在伪造材料的

情况。

2.违规放贷:信贷员为完成业绩指标,降低贷款门槛,导致风险

贷款增多。

3.内部监督缺

文档评论(0)

方案写作行家 + 关注
实名认证
服务提供商

方案定制,文章写作润色,读后感等

1亿VIP精品文档

相关文档