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2025年医院内部制度(管理规范8篇)

管理规范1

内部审计工作需遵循以下规范:

1.保密原则:审计过程中获取的所有信息必须严格保密,不得泄露给未经授权的个人或部门。

2.专业胜任力:审计人员应持续更新知识,保持专业能力,以应对不断变化的医疗环境。

3.公正公平:审计活动应公正进行,不受任何外部影响,确保审计结果的客观性。

4.沟通协调:与管理层、各部门及员工保持良好沟通,确保审计活动的顺利进行。

管理规范2

管理规范方面,三民医院强调公正、客观和透明的原则,确保内部审计的独立性。审

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