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2025年企业内部审计师《内部控制》备考题库及答案解析
单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________
一、选择题
1.内部控制的目标之一是()
A.提高企业的运营效率
B.确保企业的财务报告真实可靠
C.增强企业的社会责任
D.降低企业的管理成本
答案:B
解析:内部控制的根本目标之一是确保企业的财务报告真实可靠,通过建立健全的内部控制体系,可以有效地防止和发现错误,确保财务信息的准确性和完整性。
2.内部控制的基本原则不包括()
A.全面性原则
B.重要性原则
C.成本效益原则
D.风险导向原则
答案:D
解析:内部控制的基本原则包括全面性原则、重要性原则、成本效益原则、制衡性原则和适应性原则,风险导向原则属于风险管理的基本原则。
3.内部控制的要素不包括()
A.控制环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.内部监督
答案:C
解析:内部控制的要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,选项C中的信息与沟通是内部控制的要素之一。
4.企业内部控制体系的核心是()
A.内部控制制度
B.内部控制流程
C.内部控制环境
D.内部控制监督
答案:A
解析:内部控制体系的核心是内部控制制度,通过建立健全的内部控制制度,可以规范企业的各项业务活动,确保内部控制的有效实施。
5.内部控制评价的主要目的是()
A.发现内部控制缺陷
B.评估内部控制效果
C.完善内部控制体系
D.提高企业的运营效率
答案:B
解析:内部控制评价的主要目的是评估内部控制效果,通过评价可以了解内部控制的实施情况,发现内部控制缺陷,提出改进建议。
6.内部控制缺陷的分类不包括()
A.设计缺陷
B.运行缺陷
C.管理缺陷
D.自然缺陷
答案:D
解析:内部控制缺陷的分类包括设计缺陷和运行缺陷,设计缺陷是指内部控制制度的设计不合理,运行缺陷是指内部控制制度的执行不到位。
7.内部控制监督的方式包括()
A.日常监督
B.特殊监督
C.内部审计
D.以上都是
答案:D
解析:内部控制监督的方式包括日常监督和专项监督,日常监督是指在日常工作中对内部控制制度的执行情况进行监督,专项监督是指针对特定的业务领域或业务环节进行的监督,内部审计是内部控制监督的重要手段。
8.内部控制制度的建设应遵循的原则不包括()
A.合法性原则
B.资源性原则
C.实用性原则
D.系统性原则
答案:B
解析:内部控制制度的建设应遵循的原则包括合法性原则、实用性原则、系统性原则和操作性原则,资源性原则不属于内部控制制度建设的原则。
9.内部控制制度的执行情况应定期进行()
A.检查
B.评估
C.评价
D.以上都是
答案:D
解析:内部控制制度的执行情况应定期进行检查、评估和评价,通过这些措施可以了解内部控制制度的实施情况,发现内部控制缺陷,提出改进建议。
10.内部控制制度的改进应()
A.及时进行
B.定期进行
C.根据需要
D.以上都是
答案:D
解析:内部控制制度的改进应及时进行、定期进行和根据需要进行,通过这些措施可以确保内部控制制度的有效性和适用性。
11.内部控制的目标不包括()
A.确保资产安全
B.提高经营效率
C.遵守法律法规
D.最大化企业利润
答案:D
解析:内部控制的目标主要包括确保资产安全、提高经营效率、促进经营合法合规以及确保财务报告的可靠性。最大化企业利润是企业追求的最终目标,但不是内部控制直接的目标。内部控制是通过有效的管理活动来支持和保障这些目标的实现。
12.内部控制环境中,领导层的诚信和道德标准对组织文化的影响是()
A.间接影响
B.没有影响
C.直接影响
D.短期影响
答案:C
解析:领导层的诚信和道德标准对组织文化有直接影响。领导层的言行举止是员工行为的重要参照,他们的诚信和道德标准会潜移默化地影响整个组织的文化氛围和员工的价值观。
13.风险评估过程的首要步骤通常是()
A.确定风险应对措施
B.识别风险因素
C.评价风险影响
D.分析风险可能性
答案:B
解析:风险评估是一个系统性的过程,通常首先需要识别出组织面临的潜在风险因素。只有先明确了有哪些风险,才能进一步分析这些风险的可能性和影响,并最终确定如何应对这些风险。因此,识别风险因素是风险评估的第一步。
14.控制活动是指组织为达到内部控制目标而采取的具体措施,以下哪项不属于控制活动()
A.授权批准
B.职责分离
C.对账程序
D.组织结构设计
答案:D
解析:控制活动包括与授权批准、职责分离、业绩评价、信息处理、实物控制等相关的活动。组织结构设计属于控制环境的范畴,是建立其他控制
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