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2025国考南昌市审计监督岗位申论必刷题及答案

一、归纳概括题(共3题,每题15分,共45分)

题目1(15分):

南昌市审计局近期对全市20家国有企业的财务收支情况开展专项审计,发现部分企业存在资产闲置、违规担保、关联交易等问题。请根据以下材料,归纳总结这些问题的主要表现及成因。(要求:全面、准确,条理清晰,不超过300字)

材料:

材料一:某国有机械制造企业审计发现,其闲置厂房面积达2万平方米,账面价值近1亿元,但5年来未投入任何改造或租赁。企业负责人称,“前期投资决策失误,后期又缺乏有效监管。”

材料二:某食品公司为解决融资难题,违规向关联方提供担保,累计担保金额达8000万元,最终导致担保方破产,企业自身也陷入债务危机。审计人员指出,“公司内部风险控制机制形同虚设,管理层盲目扩张。”

材料三:某国有贸易公司通过虚构交易方式,将3000万元公款转移至个人账户,用于股东分红。审计组调查发现,“公司财务审批流程混乱,审计委员会履职不力。”

题目2(15分):

南昌市审计局在审计某区农业农村局扶贫资金使用情况时,发现部分项目存在资金滞留、虚报冒领等问题。请根据以下材料,归纳总结这些问题的主要表现及改进建议。(要求:分点作答,建议具体可行,不超过350字)

材料:

材料一:某乡镇扶贫项目资金在审计时仍未拨付,审计人员发现,“项目审批流程过长,区级财政部门层层审批,导致资金闲置半年以上。”

材料二:某村合作社虚报扶贫项目面积,实际种植面积仅占上报的60%,多领取补贴20万元。审计人员调查发现,“村级财务监管缺位,乡镇审计站业务能力不足。”

材料三:某扶贫车间通过虚增就业人数,套取就业补贴,审计组核查时发现,“人社部门与农业农村局缺乏信息共享机制,导致监管漏洞。”

题目3(15分):

南昌市审计局在审计某市属国企时,发现其内部控制制度存在缺陷。请根据以下材料,归纳总结该企业内部控制制度的主要问题及完善方向。(要求:问题与方向对应,表述简洁,不超过300字)

材料:

材料一:某国企采购流程不规范,存在“一人采购、一人验收”的漏洞。审计人员指出,“公司未严格执行不相容职务分离原则,内部控制形同虚设。”

材料二:某国企财务报表编制不及时,审计时仍未完成2023年度报表,导致经营决策缺乏数据支撑。审计组建议,“应加强财务人员培训,提升报表编制效率。”

材料三:某国企对子公司监管不力,子公司违规投资导致国有资产损失。审计人员建议,“应完善子公司治理结构,明确审计责任。”

二、综合分析题(共2题,每题25分,共50分)

题目4(25分):

南昌市审计局计划在2025年开展“民生资金审计”专项工作,以提升资金使用效益。请根据以下材料,分析开展该工作的意义及实施路径。(要求:逻辑清晰,论点明确,不超过400字)

材料:

材料一:近年来,南昌市持续加大民生投入,但部分资金存在使用效率不高的问题。审计局负责人表示,“通过审计,可以发现资金管理漏洞,推动资金规范使用。”

材料二:某省审计厅2024年数据显示,民生资金审计可推动资金沉淀率下降15%,违规率降低20%。审计专家指出,“审计是民生资金‘体检机’,能发现深层次问题。”

材料三:南昌市某区通过民生资金审计,发现并纠正了3起虚报项目问题,挽回损失500万元。审计局建议,“应建立审计结果共享机制,强化部门协同。”

题目5(25分):

南昌市审计局在审计中发现,部分企业存在“假脱贫、真脱贫”问题。请根据以下材料,分析该问题的危害及解决路径。(要求:观点鲜明,措施具体,不超过400字)

材料:

材料一:某县通过虚构贫困户名单,套取产业扶贫资金,导致真正贫困户未受益。审计人员指出,“这种做法严重损害扶贫政策公信力。”

材料二:某省审计厅调查发现,30%的扶贫资金存在“被脱贫”现象,审计专家表示,“必须强化审计监督,防止数据造假。”

材料三:南昌市某区通过“审计+大数据”手段,发现并纠正了2起虚报脱贫人口问题。审计局建议,“应建立多部门数据比对机制,提升审计精准度。”

三、提出对策题(共1题,25分)

题目6(25分):

南昌市审计局在审计中发现,部分农村集体资产存在“被侵占、被挪用”问题。请根据以下材料,提出完善农村集体资产审计监督的建议。(要求:建议具体可行,有针对性,不超过400字)

材料:

材料一:某村村干部通过虚报工程款,将200万元集体资金用于个人营利。审计人员发现,“农村集体资产管理缺乏有效监督。”

材料二:某县审计局调查发现,50%的行政村未建立集体资产台账,审计专家指出,“信息化管理是解决问题的关键。”

材料三:南昌市某区通过引入第三方审计机构,提升审计独立性,发现并纠正了多起集体资产流失问题。审计局建议,“应探索‘审计+第三方’模式。”

四、

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