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2025国考拉萨市审计监督岗位申论题库(含答案)
一、归纳概括题(共3题,每题15分)
1.题目
拉萨市审计局近期对全市扶贫资金使用情况进行专项审计,发现部分乡村存在资金挪用、监管不力等问题。请根据给定材料,概括拉萨市扶贫资金审计中发现的主要问题及其表现形式。(要求:全面、准确,不超过300字)
答案
拉萨市扶贫资金审计发现的主要问题包括:一是资金挪用,部分乡村将扶贫款用于非指定项目,如修路、建房等;二是监管不力,审计发现资金流向与实际需求不符,缺乏有效监督机制;三是项目执行滞后,部分扶贫项目因管理混乱、责任不明确导致进度缓慢;四是信息公开不透明,资金使用情况未及时向村民公示,引发群众质疑。
解析
本题考察归纳概括能力,需从材料中提炼关键问题,并分点列出表现形式,避免冗余表述。
2.题目
拉萨市审计局在审计某国有企业时,发现其在采购、招投标环节存在违规操作。请根据给定材料,概括该企业存在的问题类型及具体表现。(要求:条理清晰,不超过350字)
答案
该企业存在的问题包括:一是采购程序违规,未严格执行招标流程,部分物资通过私下协议采购;二是招投标环节不透明,存在陪标、串标行为;三是合同管理混乱,部分合同条款模糊,导致利益输送;四是审计发现,企业将部分采购资金转移至关联公司,涉嫌财务造假。
解析
需结合材料中的具体案例,如“陪标”“资金转移”等,避免笼统描述。
3.题目
拉萨市审计局在审计某高校科研经费时,发现经费使用效率低下。请根据给定材料,概括该高校科研经费管理存在的主要问题。(要求:全面、客观,不超过300字)
答案
该高校科研经费管理存在以下问题:一是预算编制不合理,部分项目经费闲置;二是审批流程繁琐,导致资金拨付延迟;三是使用效率低,部分经费用于非科研活动,如接待、旅游等;四是缺乏绩效评估,未对经费使用效果进行跟踪监督,导致资源浪费。
解析
需聚焦“科研经费”这一核心,避免涉及高校日常管理问题。
二、综合分析题(共2题,每题20分)
1.题目
拉萨市审计局在审计中发现,部分基层政府存在“审计整改不力”现象。请结合给定材料,分析导致这一问题的主要原因。(要求:逻辑清晰,不超过400字)
答案
审计整改不力的主要原因包括:一是地方保护主义,部分官员为掩盖问题,对审计发现的问题敷衍整改;二是问责机制缺失,对整改不力的单位和个人缺乏有效追责;三是审计结果运用不足,整改意见未与绩效考核挂钩;四是基层能力不足,部分干部对审计要求理解偏差,整改措施流于形式。
解析
需从主观(官员态度)和客观(制度缺陷)两个层面分析,结合材料中的具体案例。
2.题目
拉萨市审计局在审计中发现,部分企业存在“屡审屡犯”现象。请结合给定材料,分析导致这一问题的影响及原因。(要求:影响与原因并列,不超过450字)
答案
“屡审屡犯”的影响:一是损害政府公信力,企业违规行为暴露监管漏洞;二是增加审计成本,反复整改导致资源浪费;三是破坏市场秩序,形成劣币驱逐良币的恶性循环。
主要原因:企业内部管理混乱,缺乏合规意识;监管部门执法不严,处罚力度不足;法律制度不完善,部分领域存在监管空白。
解析
需区分“影响”和“原因”,避免内容交叉。
三、提出对策题(共2题,每题25分)
1.题目
拉萨市审计局在审计中发现,部分乡村存在“扶贫资金监管薄弱”问题。请结合给定材料,提出加强扶贫资金监管的具体建议。(要求:针对性强,不超过400字)
答案
建议:一是强化信息化监管,建立扶贫资金监管平台,实现资金流向实时监控;二是完善审计机制,加大专项审计力度,对重点领域进行交叉检查;三是加强村务监督,鼓励村民参与资金使用监督,定期公示审计结果;四是强化责任追究,对挪用资金行为依法严惩,形成震慑。
解析
需结合拉萨市乡村特点,如信息化水平较低、村民参与度高等,提出可行性建议。
2.题目
拉萨市审计局在审计中发现,部分国有企业存在“内部控制缺陷”问题。请结合给定材料,提出完善内部控制体系的具体措施。(要求:操作性强的,不超过450字)
答案
建议:一是健全制度体系,修订采购、招投标等管理制度,明确责任分工;二是加强内部审计,设立独立审计部门,定期开展风险评估;三是引入第三方监督,与专业机构合作,提高审计专业性;四是强化员工培训,定期开展合规教育,提升全员风险意识;五是完善考核机制,将内部控制纳入企业绩效考核,奖惩分明。
解析
需针对国有企业特点,如制度僵化、员工意识薄弱等,提出改进措施。
四、应用文写作题(共1题,30分)
题目
拉萨市审计局计划开展“审计整改年”活动,要求各被审计单位认真落实整改意见。请以拉萨市审计局名义,草拟一份活动通知。(要求:格式规范,不超过500字)
答案
拉萨市审计局关于开展“审计整改年”活动的通知
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