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集团公司财务审计部年终总结及工作思路
过去一年,集团公司财务审计部在公司领导的正确带领和各部门的大力支持下,紧紧围绕公司的发展战略和年度目标,认真履行财务审计职能,积极开展各项工作,为公司的规范运作、风险防控和效益提升发挥了重要作用。现将本部门过去一年的工作总结及未来工作思路汇报如下:
一、过去一年工作回顾
(一)财务审计工作
1.常规财务审计
-完成了对集团下属各子公司的年度财务报表审计工作。通过对资产、负债、收入、成本等项目的详细审查,发现并纠正了部分子公司在会计核算方面存在的不规范问题,如费用列支不准确、资产折旧计算错误等。共审计出各类问题[X]项,涉及金额[X]万元,有
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