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2025年公司财务管理工作自查报告
一、自查工作概述
为进一步加强公司财务管理,规范财务工作流程,提高资金使用效率,有效防范财务风险,根据公司内部管理要求,于[具体时间段]对公司2025年的财务管理工作进行了全面自查。本次自查工作涵盖了财务制度执行、会计核算、资金管理、预算管理、税务管理等多个方面,通过查阅财务凭证、账簿、报表,访谈相关人员,实地考察等方式,对公司财务管理工作进行了深入细致的检查。
二、财务制度执行情况
1.制度建设
公司已建立了较为完善的财务管理制度体系,涵盖了资金管理、费用报销、资产管理、预算管理等各个方面。这些制度符合国家法律法规和公司实际情况,为公司财务管理工作
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