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2025年开展靠企吃企专项整治自查报告
一、自查工作背景与目标
在当前经济发展的大背景下,国有企业的健康发展对于国家经济稳定和社会进步至关重要。“靠企吃企”现象严重损害了企业利益,破坏了市场公平竞争环境,阻碍了企业的高质量发展。为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作的决策部署,坚决整治“靠企吃企”问题,维护企业利益和市场秩序,我们于2025年开展了此次专项整治自查工作。
本次自查工作的目标是全面排查企业内部存在的“靠企吃企”问题,严肃查处违规违纪行为,建立健全长效监管机制,增强企业干部职工廉洁自律意识,营造风清气正的企业发展环境,确保企业资产安全和经营管理规范。
二、自查工作组织与实施
(一)成立专项整治自查工作领导小组
为确保自查工作的顺利开展,我们成立了以企业主要负责人为组长,各分管领导为副组长,相关部门负责人为成员的专项整治自查工作领导小组。领导小组下设办公室,负责具体组织协调和日常工作。领导小组定期召开会议,研究部署自查工作,及时解决工作中遇到的问题。
(二)制定详细的自查工作方案
根据上级有关要求,结合企业实际情况,制定了详细的自查工作方案。方案明确了自查工作的范围、内容、方法、步骤和时间节点,确保自查工作有章可循、有序推进。
(三)广泛宣传动员
通过企业内部会议、宣传栏、微信群等多种渠道,广泛宣传“靠企吃企”专项整治工作的重要意义和要求,提高干部职工的思想认识和参与度。同时,公布举报电话和邮箱,鼓励干部职工积极举报“靠企吃企”问题线索。
(四)全面开展自查自纠
按照自查工作方案的要求,各部门和下属单位对照“靠企吃企”的主要表现形式,认真开展自查自纠工作。重点排查在物资采购、工程建设、资产租赁、资金管理、业务外包等领域存在的违规违纪问题。对自查中发现的问题,建立问题台账,明确整改措施、责任人和整改期限,确保问题整改到位。
三、自查发现的主要问题
(一)物资采购方面
1.供应商选择不规范:部分物资采购项目在供应商选择过程中,未严格按照规定进行公开招标或竞争性谈判,存在指定供应商或直接与关系密切的供应商合作的情况。个别采购人员为谋取私利,与供应商勾结,抬高采购价格,损害企业利益。
2.采购合同管理不完善:一些采购合同条款不严谨,对质量标准、交货期、售后服务等约定不明确,导致在合同执行过程中出现纠纷。部分合同签订后未及时归档,存在合同丢失的风险。
3.采购验收环节把关不严:在物资采购验收过程中,存在验收人员责任心不强、验收标准不明确等问题。部分物资未进行严格的检验检测就直接入库,导致一些不合格物资流入企业,影响了企业的生产经营。
(二)工程建设方面
1.工程招投标违规:个别工程建设项目在招投标过程中存在围标、串标等违规行为。部分投标单位通过相互勾结、约定报价等方式,操纵投标结果,使不符合条件的企业中标。
2.工程转包分包问题:一些工程建设项目存在转包分包现象,且转包分包单位资质不符合要求。部分转包分包单位在施工过程中偷工减料、以次充好,导致工程质量下降,存在安全隐患。
3.工程变更管理混乱:在工程建设过程中,工程变更频繁,且变更程序不规范。部分变更未经过严格的审批,导致工程成本增加,工期延长。
(三)资产租赁方面
1.租赁价格不合理:部分企业资产租赁价格明显低于市场水平,存在国有资产流失的风险。一些租赁业务未进行市场调研和评估,随意确定租赁价格,损害了企业利益。
2.租赁合同管理不规范:租赁合同签订不及时,部分合同条款不完善,对租赁期限、租金支付方式、违约责任等约定不明确。在租赁合同执行过程中,存在租金拖欠、资产损坏等问题,企业缺乏有效的监管措施。
3.闲置资产未有效盘活:企业存在部分闲置资产未得到有效利用的情况,造成资源浪费。对于闲置资产的处置缺乏明确的规划和措施,未能实现资产的保值增值。
(四)资金管理方面
1.资金挪用问题:个别部门存在挪用企业资金用于非生产经营活动的情况。部分资金管理人员为谋取私利,将企业资金借给他人或用于个人投资,导致企业资金安全受到威胁。
2.资金审批流程不严格:在资金审批过程中,存在审批人员把关不严、越权审批等问题。部分资金支出未按照规定的审批流程进行,导致资金使用随意性较大。
3.资金账户管理混乱:企业存在多个资金账户,账户管理不规范。部分账户长期未进行清理,存在资金闲置和浪费的情况。同时,账户资金余额与财务报表不符,存在账实不符的问题。
(五)业务外包方面
1.外包业务范围界定不清:部分企业在业务外包过程中,对外包业务的范围界定不清晰,将一些核心业务或关键环节外包给外部企业,导致企业核心竞争力下降。
2.外包商选择不科学:在选择外包商时,未对其资质、信誉、服务能力等进行全面评估,导致部分外包商无法提供高质量
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