医疗机构内部审计工作总结.pptx

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2025/11/19

汇报人:XXXX

医疗机构内部审计工作总结

CONTENTS

目录

01

审计工作开展情况

02

审计工作取得的成果

03

审计工作存在的问题

04

未来审计工作改进计划

审计工作开展情况

01

审计项目安排

财务收支审计

审查医疗机构资金流向,如某医院审计发现费用报销不合规问题。

设备采购审计

评估设备采购流程,像某机构审计避免高价低质设备购入。

审计方法运用

数据分析审计法

通过分析医疗数据,如药品销售数据,发现潜在的不合理用药情况。

抽样审计法

抽取部分病历进行审查,评估医疗服务质量和费用的合理性。

访谈审计法

与医护人员交流,了解医

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