专项审计存在问题整改报告.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

专项审计存在问题整改报告

一、审计问题整改总体情况

本次专项审计共反馈4大类12项具体问题,涉及财务管理、工程建设管理、采购业务规范、资产管理等重点领域。截至202X年X月X日,已完成整改10项,2项正在推进(其中1项因需跨部门协同办理,预计X月底前完成;1项涉及历史遗留数据核查,预计X月底前收尾)。整改过程中,公司成立由总经理任组长的整改工作领导小组,制定《专项审计问题整改任务清单》,明确责任部门、责任人、整改措施及完成时限,通过周例会督办、月通报考核等方式压实整改责任,累计召开专题会议8次,修订制度5项,开展专项培训3场,追责问责4人次(其中通报批评2人、扣减绩效2人),追回违规资金

您可能关注的文档

文档评论(0)

伍四姐 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档