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企业安全生产检查清单模板(隐患排查版)
适用范围与应用场景
常规安全巡检:生产班组每日/每周对责任区域进行隐患排查;
专项安全检查:针对特定环节(如电气、消防、特种设备)开展的深度排查;
季节性/节前检查:如夏季防汛、冬季防火、节假日前后安全风险防控;
新改扩建项目验收:对新增设备、工艺或场所的安全条件核查;
后复盘检查:发生安全或未遂事件后,对同类隐患的全面排查。
标准化操作流程
第一步:检查前准备
明确检查目标:根据近期生产特点、季节风险或上级要求,确定本次检查重点(如高温天气下的防暑降温、危化品存储规范等)。
组建检查小组:至少包含3名成员,建议由安全主管(组长)、设备工程师、*生产班长组成,保证覆盖安全管理、设备操作、现场作业等专业知识。
准备检查资料:携带本模板、相关法律法规(如《安全生产法》《GB6441企业职工伤亡分类》)、上次检查整改记录、设备操作规程等文件。
通知相关单位:提前1-2天向被检查部门/班组告知检查时间、范围及配合要求,避免影响正常生产。
第二步:实施现场检查
分区逐项排查:按照“区域-设备-人员”顺序,对照模板表格中的“检查项目”和“检查内容”,逐项核对现场实际情况。
采用多种方法:
目视检查:观察现场环境整洁度、设备运行状态、安全警示标识是否清晰;
仪器检测:使用测厚仪、绝缘电阻表、可燃气体检测仪等工具,对设备参数进行量化检测;
人员询问:随机抽查员工是否掌握岗位安全操作规程、应急处理措施(如灭火器使用方法、泄漏处置流程);
资料核查:检查安全培训记录、设备维护保养台账、应急演练记录等书面资料是否完整。
记录问题细节:对发觉的隐患,详细记录“问题描述”(如“车间东侧消防栓前堆放物料,遮挡距离1.2米”)、现场照片(标注拍摄时间、位置),并由被检查部门人员签字确认。
第三步:隐患分级与登记
确定隐患等级:根据《安全生产隐患排查治理暂行规定》,将隐患分为三级:
一般隐患:整改难度小,发觉后可立即消除(如劳保佩戴不规范、地面少量积水);
较大隐患:可能造成人员伤害或设备损坏,需限期整改(如安全防护装置缺失、电气线路老化);
重大隐患:可能导致群死群伤或重大财产损失,需立即停产停业整改(如危化品储罐泄漏、特种设备未定期检验)。
填写隐患台账:将检查结果录入《隐患排查治理台账》,包含隐患编号、所属区域、问题描述、等级、责任单位、整改期限等信息,台账需由检查组长签字确认。
第四步:整改跟踪与复查
下达整改通知:对一般隐患,由检查小组现场口头告知责任单位立即整改;对较大及以上隐患,签发《隐患整改通知书》,明确整改责任人、技术措施、完成时限(一般隐患不超过24小时,较大隐患不超过72小时,重大隐患需制定专项方案)。
监督整改进度:安全管理部门每日跟踪整改进展,对未按期整改的单位进行约谈,必要时上报企业主要负责人。
整改效果复查:责任单位完成整改后,检查小组需现场核查整改结果(如更换的设备型号、清理的物料数量、新增的安全标识),并在台账中记录“复查结果”,签字确认后闭环管理。
第五步:总结与归档
编制检查报告:每次检查结束后3个工作日内,由检查小组编制《安全生产检查报告》,内容包括:检查概况、隐患总数(按等级分类)、典型隐患分析、整改率、存在问题及改进建议。
召开总结会议:组织各部门负责人通报检查结果,对隐患整改率低、问题突出的单位进行通报批评,部署下一阶段安全工作重点。
资料归档:将检查记录、隐患台账、整改通知书、复查报告、总结会议纪要等资料整理成册,保存期限不少于3年,以备后续追溯或审计。
企业安全生产检查清单模板
检查类别
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果(合格/不合格)
问题描述
整改责任人
整改期限
复查结果(合格/不合格)
备注
安全生产管理
安全生产责任制
是否明确各级人员安全职责,是否签订责任书
100%覆盖管理层、班组长及岗位员工,职责内容清晰
查阅资料、询问
安全培训教育
新员工三级培训、特种作业人员持证上岗、定期安全演练记录
培训时长≥24学时,演练频次≥1次/年,记录完整
查阅记录、现场提问
设备设施安全
特种设备
锅炉、压力容器、起重机械等是否定期检验,安全附件是否完好
检验证书在有效期内,压力表、安全阀等校准合格
查阅证书、现场检测
电气设备
线路敷设是否规范,配电箱接地是否可靠,临时用电是否办理审批手续
无私拉乱接,接地电阻≤4Ω,临时用电有专人监护
目视检查、仪器检测
消防设施
灭火器压力是否正常,消防通道是否畅通,应急照明是否完好
灭火器在有效期内,通道宽度≥1.2米,照明断电后自动启动
测试功能、测量距离
作业环境安全
作业现场
物料堆放是否整齐,地面是否有油污/杂物,通风照明是否符合标准
物料距设备≥0.5米,地面干燥,光照度≥200lux
目视检查、测量
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