湖北自考《审计学》精选模拟试题及答案(4).docxVIP

湖北自考《审计学》精选模拟试题及答案(4).docx

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湖北自考《审计学》精选模拟试题及答案(4)

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计过程中,审计师首先应执行的工作是什么?()

A.查阅财务报表

B.审计计划

C.审计抽样

D.审计报告

2.在审计过程中,如果发现重大错报,审计师应采取的措施是什么?()

A.忽略错报

B.调整审计程序

C.继续审计

D.提前结束审计

3.审计意见的类型不包括以下哪一项?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.修正意见

4.审计师在实施实质性程序时,通常采用的抽样方法是什么?()

A.随机抽样

B.概率抽样

C.判断抽样

D.以上都是

5.审计师在执行内部控制测试时,应关注的主要内容包括哪些?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

6.审计报告的日期应是什么时候?()

A.审计工作完成日

B.财务报表截止日

C.审计报告发布日

D.审计师签字日

7.审计师在审计过程中,如果发现客户存在舞弊行为,应如何处理?()

A.忽略舞弊行为

B.向客户报告

C.向监管机构报告

D.以上都是

8.审计师在审计过程中,如何评估客户的舞弊风险?()

A.通过询问和观察

B.通过分析财务数据

C.通过评估内部控制

D.以上都是

9.审计师在审计过程中,如何处理客户的关联方交易?()

A.忽略关联方交易

B.评估关联方交易的风险

C.对关联方交易进行特别关注

D.以上都是

10.审计师在审计过程中,如何确定审计证据的充分性和适当性?()

A.通过分析审计程序的设计

B.通过评估审计证据的可靠性

C.通过评估审计证据的完整性

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行内部控制测试时,以下哪些因素可能影响内部控制的有效性?()

A.人员的能力和素质

B.管理层的诚信和道德观

C.组织结构和规模

D.外部审计师的意见

12.在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计风险的增加?()

A.客户内部控制薄弱

B.财务报表复杂

C.审计师资源不足

D.客户财务状况良好

13.审计报告中可能包含以下哪些意见?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

14.审计师在实施审计程序时,应考虑以下哪些方面?()

A.审计风险

B.审计证据的可靠性

C.客户的业务流程

D.审计成本

15.以下哪些行为可能构成审计师的职业道德问题?()

A.接受客户的小额礼品

B.向客户披露未公开的审计信息

C.保持客观和独立性

D.在审计报告中作出不真实的陈述

三、填空题(共5题)

16.审计过程中,审计师对财务报表的审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和______。

17.审计师在执行审计工作时,应遵循的三大基本原则是独立性、______和客观性。

18.审计师在审计过程中,对内部控制的测试主要包括控制活动、______、信息与沟通和监控活动。

19.审计师在审计过程中,应当获取的审计证据应当是______的,以支持审计意见。

20.审计师在审计过程中,对审计工作的记录应当包括审计程序、实施情况、审计发现和______。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,可以完全依赖内部控制来降低审计风险。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,对客户的财务报表进行审计,无需考虑客户的内部控制。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,如果发现客户存在舞弊行为,必须立即向监管机构报告。()

A.正确B.错误

24.审计师在执行审计工作时,必须保持独立性,但可以接受客户提供的任何礼品。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,对审计证据的可靠性要求高于对审计证据的充分性。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是审计风险?请简述审计风险的构成。

27.请说明审计师在审计过程中,如何进行风险评估。

28.什么是审计证据?审计证据有哪些主要类型?

29.审计师在审计过程中,如何保持独立性?

30.请简述审计报告的基本内容。

湖北自考《审计学》精选模拟试题及答案(4)

一、单选题(共10题)

1.【答案】

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