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审计学自考题分类模拟20_真题(含答案与解析)-交互
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计师在进行内部控制测试时,下列哪项测试不属于控制测试?()
A.检查授权批准文件
B.观察操作程序
C.分析财务数据
D.检查内部控制手册
2.审计师在编制审计计划时,下列哪项内容不是审计计划的关键组成部分?()
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计风险
3.审计师在审计过程中,下列哪项行为不符合职业道德规范?()
A.独立性
B.客观性
C.责任感
D.偷窃审计客户资料
4.审计师在执行审计程序时,下列哪项程序不属于实质性分析程序?()
A.比较趋势分析
B.交叉复核分析
C.预算与实际数比较
D.验证会计政策
5.审计师在确定审计范围时,下列哪项因素不是影响审计范围的主要因素?()
A.审计目标
B.审计风险
C.客户规模
D.审计方法
6.审计师在编制审计报告时,下列哪项内容不属于审计意见?()
A.审计意见概述
B.审计发现的问题
C.审计结论
D.审计程序描述
7.审计师在评估重大错报风险时,下列哪项不属于风险评估程序?()
A.内部控制测试
B.分析程序
C.背景调查
D.调查询问
8.审计师在实施审计时,下列哪项行为不是审计师应遵循的审计准则?()
A.保持独立性
B.尊重客户隐私
C.透露审计客户信息
D.确保审计质量
9.审计师在审计财务报表时,下列哪项不是审计师的职责?()
A.确定财务报表的合法性
B.确定财务报表的公允性
C.确定财务报表的真实性
D.确定财务报表的准确性
10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应考虑的因素?()
A.客户的行业特点
B.客户的管理层能力
C.审计师的专业技能
D.客户的地理位置
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些因素可能影响财务报表的重大错报风险?()
A.客户的行业环境
B.客户的管理层诚信
C.内部控制的有效性
D.审计师的独立性
12.审计师在实施控制测试时,以下哪些方法可以用来评价控制的有效性?()
A.观察控制活动
B.调查询问
C.检查文件和记录
D.重新执行控制
13.审计师在编制审计报告时,以下哪些内容应该包含在管理层声明中?()
A.管理层对财务报表的责任
B.管理层对内部控制的责任
C.管理层对审计师工作的协助
D.管理层对审计意见的认可
14.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能影响审计意见的发表?()
A.审计师的专业判断
B.审计师的工作底稿质量
C.客户的财务状况
D.审计师的独立性
15.审计师在执行实质性程序时,以下哪些程序属于实质性分析程序?()
A.比较趋势分析
B.交叉复核分析
C.验证会计政策
D.审计抽样
三、填空题(共5题)
16.审计师在评估审计风险时,通常会关注两个层次的风险:
17.根据《中国注册会计师审计准则》,审计报告的日期是
18.审计师在进行实质性程序时,对某些账户或交易实施细节测试通常是基于
19.审计师在确定审计程序的性质、时间和范围时,应考虑的因素包括
20.审计师在编制审计报告时,如与管理层存在重大分歧,应在
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作时,可以不受职业道德规范的限制。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应当直接向公众披露。()
A.正确B.错误
23.内部控制的目标之一是确保财务报表的公允性。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计程序时,如果发现内部控制存在缺陷,可以立即停止审计工作。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,应当保持对被审计单位的独立性。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是审计抽样?请简述其在审计过程中的作用。
27.审计师在执行风险评估程序时,如何识别和评估舞弊风险?
28.什么是审计意见?审计师在哪些情况下会发表保留意见?
29.内部控制有哪些主要目标?
30.审计师在审计过程中,如何保持独立性?
审计学自考题分类模拟20_真题(含答案与解析)-交互
一、单选题(共10题)
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