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审计学自考题-11
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,以下哪项不是审计程序的一部分?()
A.审计计划
B.审计测试
C.审计报告
D.审计投诉
2.在审计抽样中,以下哪种抽样方法适用于控制测试?()
A.随机抽样
B.选取样本
C.层次抽样
D.判断抽样
3.审计师在审计过程中应当遵循的职业道德准则不包括以下哪项?()
A.独立性
B.客观性
C.利益冲突
D.专业胜任能力
4.以下哪项是审计师在实施风险评估程序时的主要目标?()
A.确定审计风险水平
B.识别重大错报风险
C.确定审计程序范围
D.确定审计证据数量
5.审计师在执行审计工作时,以下哪种行为可能导致审计失败?()
A.遵循审计准则
B.独立客观地执行工作
C.被审计单位施加不当影响
D.按时提交审计报告
6.审计师在执行实质性程序时,以下哪种测试方法最适用于测试交易金额的准确性?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.审计观察
D.审计重新计算
7.审计师在编制审计报告时,以下哪种情况可能表明需要发表保留意见?()
A.审计范围受到限制
B.审计程序未能发现重大错报
C.审计师对财务报表的真实性有疑问
D.审计师对管理层有质疑
8.审计师在审计过程中,以下哪种行为可能导致法律责任?()
A.遵循审计准则
B.客观独立地执行工作
C.向管理层提供不当建议
D.及时提交审计报告
9.在审计过程中,审计师发现财务报表存在重大错报,以下哪种处理方式是正确的?()
A.直接修改财务报表
B.忽略该错报
C.通知管理层并建议更正
D.直接发表否定意见
10.审计师在执行连续性审计时,以下哪种情况可能导致审计师重新评估重大错报风险?()
A.审计范围没有变化
B.审计程序没有变化
C.审计师发现新的信息
D.审计师对管理层有信任
二、多选题(共5题)
11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些是可能影响财务报表重大错报风险的因素?()
A.内部控制的有效性
B.交易的性质
C.管理层的诚信和道德价值观
D.审计师的职业判断
12.审计报告中,审计师可能使用的非无保留意见包括以下哪些?()
A.保留意见
B.拒绝表示意见
C.无保留意见
D.否定意见
13.审计师在执行实质性程序时,以下哪些是可能使用的审计程序?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.审计观察
D.审计重新计算
14.审计师在审计过程中,以下哪些行为符合职业道德规范?()
A.独立客观地执行审计工作
B.尊重被审计单位的信息保密
C.向被审计单位报告审计过程中发现的问题
D.遵循审计准则
15.审计师在评估内部控制时,以下哪些是内部控制的要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行风险评估程序时,首先要确定的是财务报表的______。
17.审计师在审计过程中,应保持______,以避免对审计意见的独立性产生不利影响。
18.审计抽样是一种从总体中选取样本的方法,其目的是为了______。
19.审计报告中的______部分是审计师对财务报表发表意见的基础。
20.审计师在审计过程中,应当遵循的职业道德准则之一是______,以确保审计工作的客观性和公正性。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,必须立即向管理层报告。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,可以不受职业道德准则的约束。()
A.正确B.错误
23.审计抽样可以完全替代审计师对整个总体的检查。()
A.正确B.错误
24.审计师在编制审计报告时,如果财务报表公允反映了财务状况和经营成果,则应发表无保留意见。()
A.正确B.错误
25.审计师在执行审计工作时,如果遇到无法获取充分、适当的审计证据的情况,可以不发表审计意见。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估财务报表的重大错报风险?
27.问:为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?
28.问:审计抽样在审计中有哪些作用?
29.问:审计报告中
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