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审计学自考题-18_真题-无答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计程序中,对内部控制的初步评价属于哪个阶段?()
A.审计计划阶段
B.风险评估阶段
C.审计实施阶段
D.审计报告阶段
2.审计过程中,注册会计师应如何处理与管理层意见不一致的情况?()
A.忽略管理层的意见
B.依赖管理层的解释
C.与管理层讨论并寻求解决
D.直接向董事会报告
3.审计准则规定,审计师对财务报表的审计意见应当基于什么?()
A.审计师的判断
B.管理层的声明
C.财务报表的编制基础
D.法律法规的要求
4.审计师在实施实质性程序时,以下哪项不是常用的审计程序?()
A.审计抽样
B.审计查询
C.审计测试
D.审计咨询
5.审计师在审计过程中,如果发现重大错报风险,应采取什么措施?()
A.减少审计工作
B.增加审计工作量
C.修改审计计划
D.终止审计程序
6.审计报告的目的是什么?()
A.评价被审计单位的内部控制
B.评价被审计单位的管理层
C.提供对财务报表整体合理性的保证
D.为被审计单位提供咨询服务
7.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计证据?()
A.管理层的声明
B.审计师的工作底稿
C.财务报表数据
D.外部专家的报告
8.审计师在实施审计程序时,以下哪项不属于审计师的责任?()
A.获取充分适当的审计证据
B.评估被审计单位内部控制的有效性
C.确定财务报表的合法性
D.评估被审计单位的风险
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的独立性要求?()
A.经济利益独立性
B.诚信独立性
C.专业独立性
D.组织独立性
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当遵守的职业道德准则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.增值服务
二、多选题(共5题)
11.审计师在评估被审计单位内部控制时,应考虑哪些因素?()
A.内部控制的健全性
B.内部控制的复杂性
C.内部控制的设计
D.内部控制的执行情况
E.内部控制的变化
12.以下哪些属于审计师在审计过程中应遵循的职业道德准则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.诚信
E.专业胜任能力
13.审计师在实施审计程序时,以下哪些属于审计证据?()
A.管理层的声明
B.财务报表数据
C.外部专家的报告
D.审计师的工作底稿
E.被审计单位的内部文件
14.审计报告中,审计师可能发表以下哪些类型的审计意见?()
A.标准无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.无法表示意见
E.财务报表存在重大错误
15.审计师在审计过程中,以下哪些情况可能表明存在重大错报风险?()
A.财务报表数据异常波动
B.管理层舞弊迹象
C.被审计单位内部控制薄弱
D.审计师无法获取充分适当的审计证据
E.被审计单位业务复杂度增加
三、填空题(共5题)
16.审计师在编制审计计划时,需要考虑被审计单位的规模、复杂性和行业特点等因素,以确保审计计划是______。
17.审计师在实施风险评估程序时,通常采用______的方法来评估被审计单位的风险。
18.审计报告中,如果审计师对财务报表的编制基础存在疑问,但无法获取足够的审计证据,审计师应发表______。
19.审计师在实施实质性程序时,通常采用______和______两种方法来获取审计证据。
20.审计师在执行审计工作时,应保持______和______,以维护其独立性。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德准则。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位的任何形式的礼物。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计计划阶段,只需要关注财务报表的编制基础。()
A.正确B.错误
24.审计师在实施审计程序时,发现财务报表存在重大错误,应当直接修改财务报表。()
A.正确B.错误
25.审计报告中,如果审计师认为财务报表符合审计准则,则必须发表无保留意见。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估
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