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审计学综合练习-10级本科
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,下列哪项不是审计证据的属性?()
A.完整性
B.准确性
C.可靠性
D.相关性
2.在审计抽样中,下列哪种抽样方法是基于概率的?()
A.审计抽样
B.随机抽样
C.概率抽样
D.非概率抽样
3.内部控制的目标不包括以下哪项?()
A.提高经营效率
B.防范风险
C.增强财务报告的可靠性
D.提高员工满意度
4.审计师在执行风险评估程序时,下列哪项不是应当考虑的因素?()
A.内部控制的有效性
B.交易的性质
C.会计估计的复杂程度
D.审计师的个人经验
5.审计报告中,下列哪项不是管理层责任?()
A.设计、实施和维护内部控制
B.编制和公允列报财务报表
C.确保审计师能够不受限制地接触必要的信息
D.确保审计师对财务报表的审计意见
6.审计师在执行实质性程序时,下列哪种程序属于实质性分析程序?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.实质性分析程序
D.审计观察
7.审计师在执行审计工作期间,下列哪项不是审计师的职业道德要求?()
A.独立性
B.客观性
C.专业胜任能力
D.贪污
8.审计报告中,下列哪项不是审计师的责任?()
A.对财务报表发表审计意见
B.设计和实施审计程序
C.评估管理层舞弊风险
D.确保财务报表符合会计准则
9.审计师在执行审计工作期间,下列哪项不是审计师应当披露的事项?()
A.审计师与客户的关联关系
B.审计师的专业胜任能力
C.审计师对财务报表的审计意见
D.审计师的审计程序
10.审计师在执行审计工作期间,下列哪项不是审计师应当遵循的审计准则?()
A.审计准则
B.会计准则
C.税法准则
D.道德准则
二、多选题(共5题)
11.审计过程中,审计师应当关注哪些内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控活动
12.审计师在确定审计风险时,应当考虑哪些因素?()
A.重大错报风险
B.控制风险
C.审计风险
D.审计程序
E.审计证据
13.审计报告中,审计师可能发表哪些类型的审计意见?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.无法表示意见
E.均表示意见
14.审计师在执行风险评估程序时,下列哪些是审计师应当关注的领域?()
A.交易和账户余额
B.关键的会计估计和判断
C.舞弊风险
D.信息技术控制
E.管理层对财务报表的认定
15.审计师在实施实质性程序时,下列哪些程序是审计师应当执行的?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.实质性分析程序
D.审计观察
E.审计复核
三、填空题(共5题)
16.审计师在实施风险评估程序时,首先要确定的是企业的
17.审计报告中,如果审计师认为财务报表整体是公允的,且没有保留意见或否定意见,则审计师应当发表
18.审计师在执行审计程序时,对于重大的非常规交易,应当考虑
19.审计师在执行审计工作时,应遵循的职业道德基本原则包括
20.审计师在确定审计意见时,应基于
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,可以直接对财务报表发表否定意见。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作期间,应当完全依赖内部控制来降低审计风险。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计报告中,对于所有发现的内部控制缺陷都必须进行披露。()
A.正确B.错误
24.审计师在确定审计风险时,应当只考虑重大错报风险。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果客户拒绝提供必要的信息,审计师可以立即发表无法表示意见。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在执行风险评估程序时,如何识别和评估财务报表重大错报风险。
27.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?请举例说明。
28.在审计过程中,如果审计师发现管理层存在舞弊行为,审计师应如何处理?
29.请解释审计抽样在审计过程中的作用,并说明其局限性。
30.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见有哪些类型?请分别简述。
审计学综合练习-10级本科
一、
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