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第1篇
第一章总则
第一条为确保公司产品质量,明确产品质量责任,规范质量授权行为,提高产品质量管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及产品质量授权的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则:
1.质量第一,客户至上;
2.权责明确,流程规范;
3.严格审批,强化监督;
4.持续改进,提升质量。
第二章质量授权范围
第四条质量授权范围包括但不限于以下内容:
1.产品设计、研发过程中的质量审批;
2.生产过程中的质量监控;
3.产品检验、试验的授权;
4.产品质量问题的处理;
5.质量改进项目的实施;
6.质量管理体系文件的修订。
第三章质量授权主体
第五条质量授权主体为公司内部具备相应资质和能力的部门和个人,包括:
1.质量管理部门;
2.技术研发部门;
3.生产部门;
4.检验部门;
5.管理层及相关部门负责人。
第六条质量授权主体应具备以下条件:
1.具有相关领域的专业知识;
2.熟悉公司质量管理体系;
3.具有良好的职业道德和责任心;
4.经公司培训考核合格。
第四章质量授权流程
第七条质量授权流程如下:
1.提出申请:申请部门或个人根据实际工作需要,向质量管理部门提出质量授权申请。
2.审查审批:质量管理部门对申请进行审查,必要时组织相关专家进行评审。
3.授权决定:根据审查结果,质量管理部门决定是否授权,并签署质量授权书。
4.授权执行:授权主体按照质量授权书要求,开展相关工作。
5.监督检查:质量管理部门对授权执行情况进行监督检查,确保质量授权事项得到有效落实。
第五章质量授权书管理
第八条质量授权书应包括以下内容:
1.授权主体;
2.授权范围;
3.授权期限;
4.质量要求;
5.责任与义务;
6.违规处理。
第九条质量授权书由质量管理部门统一制作、发放和管理。
第十条质量授权书应妥善保管,不得擅自涂改、转让、出借。
第十一条质量授权书失效后,授权主体应立即停止授权范围内的相关工作。
第六章质量监督与考核
第十二条质量管理部门负责对质量授权工作进行监督,确保质量授权事项得到有效落实。
第十三条对质量授权主体的工作绩效进行定期考核,考核内容包括:
1.质量授权事项完成情况;
2.质量问题处理效果;
3.质量改进项目实施效果;
4.质量管理体系执行情况。
第十四条对考核不合格的授权主体,根据情节轻重,给予通报批评、警告、降职等处理。
第七章附则
第十五条本制度由公司质量管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜,由公司质量管理部门负责修订。
第2篇
第一章总则
第一条为加强公司质量管理,明确质量责任,确保产品质量,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及产品质量的管理、生产、检验、销售等部门和个人。
第三条本制度旨在规范质量授权书的申请、审批、使用、管理和监督,确保质量授权书的有效性和权威性。
第二章质量授权书定义
第四条质量授权书是指公司对内部员工或外部合作单位在特定产品质量管理岗位上授予相应权限的书面文件。
第五条质量授权书应包括以下内容:
(一)授权单位名称;
(二)授权人姓名及职务;
(三)被授权人姓名及职务;
(四)授权范围及权限;
(五)授权期限;
(六)授权条件;
(七)授权撤销条件;
(八)其他需要说明的事项。
第三章质量授权书的申请与审批
第六条质量授权书的申请:
(一)内部员工申请质量授权书,需向所在部门负责人提出申请,并提交相关证明材料;
(二)外部合作单位申请质量授权书,需向公司质量管理部门提出申请,并提交相关证明材料。
第七条质量授权书的审批:
(一)部门负责人对内部员工的申请进行初步审核,提出意见后报公司质量管理部门;
(二)公司质量管理部门对申请进行审核,提出审核意见后报公司领导审批;
(三)公司领导对申请进行审批,批准后由质量管理部门办理授权手续。
第四章质量授权书的使用与管理
第八条被授权人应按照授权范围和权限履行职责,确保产品质量。
第九条被授权人应妥善保管质量授权书,不得擅自转让、涂改、伪造或销毁。
第十条质量授权书的有效期限为一年,期满后需重新申请审批。
第十一条被授权人因工作调动、离职或其他原因不再具备授权条件时,应立即上交质量授权书,并由公司质量管理部门办理撤销手续。
第五章质量授权书的监督与检查
第十二条公司质量管理部门负责对质量授权书的申请、审批、使用、管理和监督进行检查。
第十三条对违反本制度规定的行为,公司质量管理部门有权予以纠正,并追究相关责任。
第十四条对滥用授权、玩忽职守、造成产品质量事故的,公司将依法依规进
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