审计程序与方法规范手册
第1章审计程序与方法规范手册
1.1编制目的与适用范围
本手册旨在统一全行内部审计审计工作的标准化流程,通过构建从启动到终结的全生命周期规范体系,消除审计执行中的随意性与模糊地带,确保审计结果客观、真实、完整,为管理层提供高质量的决策支持。适用范围覆盖全行所有内审机构、审计项目组及全体审计人员,无论其所属部门是业务条线、职能部门还是分支机构,所有审计项目均须严格遵循本手册规定的程序与方法。
编制依据充分,本手册完全符合《中华人民共和国审计法》、《国家审计准则》、《银行内部审计指引》及我行《内部控制基本规范》等法律法规要求,确保审计活动在法治轨道上运行。本
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