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- 2026-06-09 发布于广西
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内部审核报告(可附页叙述)
编号:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
被审核部门:
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
不符合项统计及分析(包括:数量,严重程度,特定部门优缺点,特定要素执行情况,存在的主要问题等)
对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度,实施效果,发现和改进体系运行的机制及措施等)
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长:审核:批准:
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