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- 2017-10-08 发布于浙江
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流程文件 编制部门:商品管理部
《商品销售合同审批流程》 流程编号:01
本流程管理目的:规范商品销售合同审批流程,提高合同审批效率。
③主管领导审核
流程图:
④分发合同及存档
①内部审核 ②相关部门会审
采购员
提交合同
商品总监审批
律师专员
会审
处理措施:
1.合同质量报告资料不全退回商品管理部,补充完整再报
2. 延迟传递合同罚10元。
标准:
1.0.5个工作日内完成审核工作。
职责:
1.审核合同各项质量报告资料是否齐全。
2.将合同传递到财务部会审
处理措施:
合同未达标准的任一项者,经理或
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