商品管理部-商品销售合同审批流程.docVIP

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  • 2017-10-08 发布于浙江
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商品管理部-商品销售合同审批流程.doc

流程文件 编制部门:商品管理部 《商品销售合同审批流程》 流程编号:01 本流程管理目的:规范商品销售合同审批流程,提高合同审批效率。 ③主管领导审核 流程图: ④分发合同及存档 ①内部审核 ②相关部门会审 采购员 提交合同 商品总监审批 律师专员 会审 处理措施: 1.合同质量报告资料不全退回商品管理部,补充完整再报 2. 延迟传递合同罚10元。 标准: 1.0.5个工作日内完成审核工作。 职责: 1.审核合同各项质量报告资料是否齐全。 2.将合同传递到财务部会审 处理措施: 合同未达标准的任一项者,经理或

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