职业健康安全管理体系内部审核报告.docVIP

职业健康安全管理体系内部审核报告.doc

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职业健康安全管理体系内部审核报告

七、审核方案实施状况:内审组受总经理的授权和托付在2024年7月28日期间采纳了集中式审核的方法对公司的职业健康平安管理体系进行了审核。本次审核掩盖了GB/T28001:2024标准的全部条款,并按相关的法律法规和公司职业健康平安管理体系文件的要求,对公司各部门在职业健康平安管理体系各项活动中的实际运行状况进行了审核。内审组成员依据实施方案的要求编制了相应的检查表,各部门亦依据实施方案的时间要求支配工作,亲密协作。内审员在审核工作过程中实行以部门为主的审核方法,以抽样检查、查阅记录、现场观看、提问和交谈相结合的审核方式,与受审核部门一起按事实据实记录,审核抽取的样本比例具有合理性、代表性,信息涵量充分,能反映出体系运行的整体状况,通过对样本的分析,审核员能够评判出体系运行的实际状况。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下,按方案完成了全部审核任务。八、存在的主要问题:本次内部审核在2024年7月28日期间,对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。审核组乐观评价了体系的运行活动审核,发觉各部门对GB/T28001:2024标准、体系文件的熟识程度仍有差异,需要进一步加强学习和培训,此项务必要每个部门的主管予以重视。在该次内审中发觉:重点危急源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声损害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危急源、供应不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也供应不出有效的检验合格证书;未能供应该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮3.513米水泥磨机的两个观看孔平台周边未安装防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等上次体系外审时提出的不合格项,相关部门都能根据体系文件的要求,执行到位,这些状况表明上次体系外审开出的不合格项订正措施是彻底的,预防措施是有效的。针对审核中消失的不足,内审组提出了体系需要重点关注的三个方面:一是体系管理部门对体系的顶层策划工作,有所滞后,监管工作不够到位;二是个别职能部门平安管理职责缺位,主体责任意识不强,影响体系运行质量;三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来,问题的订正和预防的措施不够充分,极个别问题有返潮现象。审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科,根据内审组的要求于2024年8月6日之前实施完成了订正和预防措施,经内审员验证后顺当闭环。九、职业健康平安管理体系运行状况整体评价:审核组在对全部审核发觉综合分析的基础上,认为公司职业健康平安管理体系在审核范围内表明;1、公司已按GB/T28001:2024标准建立了文件化职业健康平安管理体系,职业健康平安管理体系文件基本相宜、可操作;2、公司职业健康平安管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到

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