医院会计工作年终总结.pptx

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医院会计工作年终总结汇报人:XXX2024-01-03

工作概况财务收支情况成本控制与优化财务报告与审计未来工作计划

工作概况01

010204工作内容概述完成日常账务处理,包括收入、支出、成本核算等;编制财务报表,如资产负债表、收入支出表等;参与医院内部管理,为决策提供财务数据支持;配合审计工作,确保财务信息的真实性和完整性。03

全年共处理账务1000余笔,确保了账务处理的及时性和准确性;编制了10份财务报表,为医院管理提供了有力支持;参与了5次内部管理会议,提出了多项有益的建议;配合审计工作,顺利通过了上级部门的财务检查作完成情况

亮点不足亮点不足工作亮点与不财务报表编制方面,采用了新的分析方法,使得报表更加直观易懂;在日常账务处理中,存在一些小错误,需要加强复核工作;积极参与内部管理,提出的财务建议得到了院领导的高度认可;与审计部门的沟通还需加强,以进一步提高工作效率。

财务收支情况02

包括门诊和住院收入,反映了医院提供医疗服务所获得的报酬。医疗收入销售药品所得的收入,是医院收入的重要来源之一。药品收入包括培训费、体检费、救护车服务费等,这些收入也是医院收入的补充。其他收入对比去年同期的收入数据,分析今年的收入增长情况,以及增长的原因。收入增长情况收入情况

支出控制情况分析医院在控制支出方面所采取的措施及其效果。其他支出包括培训费、会议费、差旅费等,这些费用也是医院支出的重要组成部分。设备维护与更新医院需要定期维护和更新设备,以确保医疗服务的正常进行。人员支出包括医生、护士、行政人员的工资和福利。药品支出采购药品的成本,是医院支出的重要组成部分。支出情况

对比医院的收入和支出数据,分析医院的收支平衡状况。收支平衡状况收支平衡分析收支预测分析收支平衡的原因,以及收支平衡对医院运营的影响。基于历史数据和当前情况,预测未来一段时间内的收支状况,为医院的运营决策提供参考。030201收支平衡分析

成本控制与优化03

制定详细的预算计划,确保各项支出在预算范围内进行。严格预算执行通过集中采购、比价等方式,降低药品、设备等物资的采购成本。采购成本降低优化能源使用,减少不必要的浪费,如加强用水、用电的管理。能源消耗管理成本控制措施

成本优化成果支出减少通过成本控制措施的实施,医院整体支出得到有效降低。资源利用效率提高合理配置资源,提高设备、场地等的使用效率。经济效益提升成本优化为医院带来了经济效益的提升,增强了医院的竞争力。

继续加强成本控制,不断完善和优化管理措施。持续改进借助信息化手段,提高成本核算和控制的效率和准确性。信息化支持鼓励全院员工参与成本控制,形成全员参与的良好氛围。全员参与成本控制展望

财务报告与审计04

数据核对与调整对财务报表数据进行核对,确保数据准确无误,并根据实际情况进行必要的调整和修正。编制财务报表根据医院业务数据,编制资产负债表、收入支出表、现金流量表等财务报表,全面反映医院财务状况。报告报送与披露按照相关法律法规和医院规定,及时报送财务报表,并确保信息披露的合规性和透明度。财务报告编制

根据医院实际情况和业务需求,制定年度审计计划,明确审计目标和重点。制定审计计划按照审计计划,对医院各项业务进行审计,包括收入、支出、库存等,确保合规性和准确性。实施审计程序对审计过程中发现的问题进行汇总和分析,提出整改意见和建议,并跟踪整改落实情况。审计结果处理审计工作开展

制定整改措施根据问题分析结果,制定切实可行的整改措施,明确责任人和整改期限。整改落实与跟踪对整改措施的落实情况进行跟踪和监督,确保问题得到有效解决,并及时反馈整改结果。问题梳理与分析对财务报表和审计报告中反映的问题进行梳理和分析,找出问题的根源和影响。报告与审计问题整改

未来工作计划05

03推进信息化建设加强财务软件系统的升级和维护,提高信息化水平,提升工作效率和准确性。01确保财务数据的准确性通过严格的审核和核算,确保各项财务数据真实、准确、完整,为医院管理层提供可靠的决策依据。02提高财务管理水平加强内部控制,优化财务管理流程,提高医院整体财务管理水平,降低财务风险。工作目标与任务

加强预算管理,提高预算执行效率;强化成本控制,降低医疗成本;优化资金管理,提高资金使用效益。重点如何有效协调各部门间的财务工作,实现资源共享;如何应对政策变化和市场变化,及时调整财务策略。难点工作重点与难点

制定详细的年度工作计划,明确各项任务的目标和时间节点;建立完善的财务指标体系,对各项工作进行量化和考核。计划加强团队建设,提高财务人员的专业素质和职业道德水平;加强与其他部门的沟通和协作,形成良好的工作氛围;定期进行工作总结和反思,及时调整工作方法和策略。措施工作计划与措施

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