ERP业务流程图.docVIP

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
ERP企业资源规划 系统流程图 库存和IQC管理系统流程图 采购管理系统流程图 产品结构系统流程图 计划及生产管理系统流程图 物料需求管理系统流程图 制令及托外管理系统流程图 制造途程管理系统流程图 业务订单管理系统流程图 应付管理系统作业流程 应收帐款管理系统流程 会计总帐管理系统流程图 成本分析管理系统流程图 人事薪资管理系统流程图 6 固定资产管理系统流程图 总务物品管理流程图 松本电器 IT部文档 第 1 页 共16页 料件库别设定 储位管制设定 仓管人员设定 ABC分级设定 库别代码设定 厂 商 送 货 REJ. 收料验收单 收料验收单 权限A I Q C 验收报告单 厂商不良换新料 验收入库单 权限B 溢交退料单 QC 仓 库 零星发料单 整批发料单 半成品入库单 成品入库单 生产线生产 不良超领单 短少超领单 订单挪用 权限C 多料 缺料 不良退料单 溢料退料单 订单挪用 移 转 单 非生产部门 仓 库 仓 库 仓 库 移 转 单 权限D 盘点资料调整 抽盘清单列印 仓管人员盘点 盘点清单产生 盘点盈亏报表 单价资料建立 片 语 设 定 采购人员建立 目标成本建立 厂商资料建立 一般请购 模治具需求 内部订单 生产预估 业务部 总务单位 模、治具需求请购 已列册物品 未列册物品 开发部加签意见 业务部 采购单 采购单位 已列管材料 整修费 新模具 新零件 采购单 R/D部门 产品结构建立 模具资料建立 权限A 工序资料建立 产品结构复制 元件整批替换 产品尾阶展开 组成数计算 半成品计算 料件替代建立 材料成本分析 设计变更建立 订单料表差异 订单料表维护 订单料表复制 机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立 生 管 部 门 内部订单建立 应生产量确认 生产线日历设定 待排订单建立 生产计划产生 生产计划维护 生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放 权限B 整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析 料仓发料 内部订单结案 线上库存盘存 基本参数维护 材料管制批次设定 物控人员建立 生 管 部 门 零星购料作业 依请购点购料作业 依订单批量购料 零星请购原因建立 安全存量部足列印 内部订单输入 零星请购表确认 请购表确认 物料需求展开作业 材料需求计划列印 厂商交期确认 权限B 请购表转采购单 采购部门 常用片语设定 生 管 单 位 委外厂商制造 厂内自己制造 制令发料单建立 托外采购单建立 制令发料单建立 标准备料建立 仓管发托外材料 仓管单位发料 入库单建立 制令结案 生 管 单 位 厂内标准备料单建立 托外制造请购单 采购单位发托外 厂内生产线制造 托外入库为半成品 制途站(一) 工作站(一) 收料验收单 产线移转单 制途站(二) 工作站(二) 收料验收单 产线移转单 制令站(X) 工作站(X) 入 库 入库单建立 成 品 库 片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 客 户 需 求 权限A 权限B 报价单建立 权限C NO 客 户 回 应 YES 生产预估建立 月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表 客户订单建立 销售预测建立作业 呈报总经理及专业单位主管 客户订单转内部订单 权限D 权限E 生产完成 出 货 单 客户验收 换 货 补 货 退货折让 正 常 权限F 权限J 权限G 权限H 收款冲帐单 收料验收单 单价及付款核准 材料出货单 退货单 材料退回单 应付帐款产生 差异建立 付款单建立 开立支票 自动切转传票 客户叫修应收资料 销/退货资料结转 非正常销货资料输入 发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它 会计部门 客户对帐单 请款客户 业务人员 应收金额不符 应收帐款支票/现金/押汇等 催/收款作业 应收帐款金额正确 收(缴)款单建立及异常说明 收缴款单建立 冲 帐 呆帐资料建立 销退折让资料 应收暂不收款项 指定应收帐款为催收 冲 帐 公司名称设定 会计期间设定 科目预算建立 科目资料建立 会计科目设定 常用摘要建立 部门余额建立 部门预算建立 会计传票建立 各系统自动 结转资料之 凭证核对确认 分摊比率建立 传票自动过帐 会计传票建立 过帐传票调整 传票重新过帐 各类会计报表设定及列印 会计部门 成品耗用直接原料计算 物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算 制令耗用直接原料计算 损益分析计算 合并销货成本计算 成本单位成本计算 产品标准工时计算 制令单位成本计算 成品耗用直接原料调整 产品产销存调整作业 物料进耗存调整 原料进耗存调整 制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业

文档评论(0)

世民 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档