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流程名称:
预收帐款
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.
业务负责人:吴经胜______ 签署:
朱爱云 签署:
张翼 签署:
夏治冰 签署:
日期:
比亚迪项目经理:夏佐全 签署:
日期:
普华永道项目经理: 罗凯波 签署:
日期:
项目组成员: 刘栋 签署:
沈兵 签署:
日期:
流程简述
预收帐款是买卖双方协议商定,由购货方预先支付一部分货款给 供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品、劳务等偿付。
我司的预收帐款主要来源于电池和废料款。
预收帐款流程包括预收帐款的收款和结算。
期望/功能/特别考虑
我们将会采用标准的SAP功能。
在实现阶段将完成必要的配置。
流程详细解释:
预收帐款的产生
针对公司的新客户或信用不良的客户,公司采用预收一部分或全部货款而后发货销售的信用方式
公司的废料销售:
(1) 销售给客户(此客户同时是我司的材料供应商),若其帐户余额不足,则先预收部分废料货款;(2)销售给回收公司,预收部分货款
预收款清帐操作说明:
产生预收帐款并开正式发票后,应进行预收款的清帐,会计凭证为借:预收帐款 贷:应收帐款,然后,再进行应收帐款的清帐。该操作不产生会计凭证,但在系统中把由发票产生的借方应收帐款,与由预收帐款清帐产贷方应收帐款链接在一起,从而达到清帐的目的。
以上情况建立在假设预收款金额与发票金额一致的基础上,若两者不一致,则在收到该笔货款尾款时,应收会计查帐并将预收款和尾款一次清完。
相关的规则和政策改变:
无
风险控制
在SAP系统中,应收帐款会计应主动的在系统中查询预收帐款和应收帐款的到期日,从而进行清帐。
使用频率
低
组织结构变化(对当前组织结构):
无变化
权限控制:
无
参与的部门负责人和用户
参与的部门
通知预收款
记帐
转发货流程
抵货款/收款/预收款的清帐 财务部 O O 业务员/跟单秘书 O 相关部门 O 负责人 : O
参与人: X
版本控制
版本 作者 日期 描述 1.0 郝吉俊 2002.1.19 创建
预收款业务流程步骤:
步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务员/跟单秘书 系统外 通知财务预收款 将收款底单送交财务或口头通知 2 2 应收帐款会计 系统内 收款记帐 借:现金或银行存款
贷:预收帐款-123公司 3 3 相关部门 系统内 执行发货程序 4 4 税务系统 系统内 执行开票程序 参见 5 5 应收帐款会计 系统内 预收帐款清帐 借:预收帐款-123
贷:应收帐款-123(清预收帐款) 6 6 应收帐款会计 系统内 查询应收帐款余额 NO转7
YES转9 7 应收账款会计 系统内 应收帐款清帐 借: 应收帐款-123 (由发票产生的)
贷:应收帐款-123(由预收款清帐产生的) 转11 8 应收账款会计 系统外 选择预收帐款余额处理方式 收尾款或抵货款 收尾款转9
抵货款转10 9 应收账款会计 系统内 收尾款记帐并清帐 借: 现金或银行存款
贷:应收帐款-123(收尾款)
借: 应收帐款-123(由发票产生的)贷:应收帐款-123(由预收款清帐产生的) 转11 10 应收帐款会计 系统内 抵材料款并清帐 借:应付帐款-123
贷:应收帐款-123
借: 应收帐款-123(由发票产生的)
贷:应收帐款-123(由预收款清帐产生的) 转11 11 档案管理员 系统外 归档 单据归档 结束
业务流程定义
预收款流程
流程编码:
BPD_FIAR_002
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