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ZL-F-324-03 成品放行审核单.doc
ZL-F-324-03 成品审核放行单
药品名称 生产车间 检验单号 产品批号 成品总量 规格 包装规格 审核项目 审核内容 结果 物料部门审核内如 1、供应商 采购的物料是否是经批准的供应商;
供应商是否提供检验报告书; □是/□否
□是/□否 2、物料的接受 物料接受是否对品名、规格、批号、数量等进行核对;
物料接受后是否按sop进行管理与请验。 □是/□否
□是/□否 3、物料的贮存 物料贮存是否符合相应的贮存条件;
物料的状态是否与检验报告单的结论一致; □是/□否
□是/□否 4、物料的发放 物料是否处于合格状态并处于放行状态
物料是否处于效期内;
物料发放是否按照“先进先出”或“近效期先出”原则执行;
物料发放是否与领料单进行核对并签字确认; □是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否 5、物料发放后 是否做好物卡记录并检查物卡品名、规格、数量等一致;
是否做好物料的封存保管工作; □是/□否
□是/□否 审核结论 □ 符合规定 □ 不符合规定
物料管理部: 日期: 年 月 日
生产审核
内容 1. 生产用物料 ①所用物料有无合格检验报告单,物料领用数量与领料单相符。
②配方与工艺规程是否相符,称量准确并有操作人、复核人签名。③投料量符合现行工艺规程,投料次序正确,工艺参数控制规范。 □是/□否
□是/□否
□是/□否 2. 批生产记录 ①有批生产指令、记录及时、内容齐全、书写规范、数据完整,有操作人、复核人签名。
②生产过程符合工艺要求,生产与设备状态、清场合格证等均符合要求;
③中间产品得到控制并有合格检验报告单 □是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否 3. 批包装记录 ①所用说明书、标签、合格证均正确,打印批号及有效期正确;
②具有批包装指令,记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名 □是/□否
□是/□否 4. 物料平衡 ①物料平衡计算公式正确;
②各工序物料平衡结果符合规定 □是/□否
□是/□否 5. 偏差与变更处理 生产偏差、变更是否执行相应的处理程序,处理结果是否符合要求 □是/□否 审核结论 □ 符合规定 □ 不符合规定
车间主任: 日期: 年 月 日 质量控制QC审核内容 1、取 样 原辅料、包装材料的取样是否按规定sop进行;
原辅料,内包材是否在取样车内进行; □是/□否
□是/□否 2、检验过程 检验仪器是否经校验,是否在效期内;
玻璃计量器具是否经校验,是否在效期内;
试液、滴定液、标准品是否在效期内,是否有记录。
检验方法是否经验证。 □是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否 3、检验记录 原始记录填写是否规范;
数据计算是否准确,是否有复核人并签字;
检验原始数据的处理是否符合相关规程; □是/□否
□是/□否
□是/□否 4、车间环境 车间环境监控数据是否合格;
是否在效期内。 □是/□否
□是/□否 5、纯化水 纯化水取样是否符合要求;
纯化水检测结果是否合格。 □是/□否
□是/□否 6、微生物检测 微生物检测是否按照sop进行;
成品的微生物限度是否合格。 □是/□否
□是/□否 7、检验偏差 是否有检验偏差;
检验偏差是否按照相关规程进行处理。 □是/□否
□是/□否 审核结论 □ 符合规定 □ 不符合规定
QC负责人: 日期: 年 月 日
QA审核
内容
1.批生产记录 ①记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名
②有清场记录、清场合格证。
③中间产品按规定取样、检验,检验结果是否符合标准 □是/□否
□是/□否
□是/□否 2.批包装记录 ①记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名;
②清场记录、清场合格证。
③所用说明书、标签、合格证均正确,批号打印及有效期正确。 □是/□否
□是/□否
□是/□否 3.物料平衡 ①物料平衡计算公式正确.
②各工序物料平衡结果符合规定限度。 □是/□否
□是/□否
□是/□否 4.环境与人员监测 ①生产环境监测符合规定;
②人员卫生符合规定。 □是/□否
□是/□否
□是/□否 5.监控记录及取样记录审核 ①生产过程监控的记录齐全 ,有监控人签名;
②监控项目齐全,结果符合规定;
③取样单、取样数量正确 。 □是/□否
□是/□否
□是/□否
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