某大型公司管理体系内部审核报告.docVIP

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  • 2016-02-01 发布于江苏
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某大型公司管理体系内部审核报告.doc

2***年 内 部 质 量 审 核 报 告 受审核部门 公司有关领导及所属有关单位、部门 受审部门 负责人 详见审核签到表 审核组组长 王** 审核日期 2***.9.19~2***.9.28 审核 目的 1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性; 2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求; 3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持,并作为管理评审的输入,为持续改进提供依据; 4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。 审核 范围 公司领导层;机关有关部门;各工程处;勘察测绘院;中心试验室;各驻外分公司。 审核 准则 GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008标准; 公司质量管理体系文件; 国家法律法规; 与产品有关其他要求 审核组成员 第一组: 第二组: 第三组: 第四组: 本 次 审 核 综 述 本 次 审 核 综 述 按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司总工办8月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划。8月23日下发了鲁正建质[2***]第7号文,将审核计划及时下发至公司所属各单位、部门,为本次审核工作做了充分的准备。公司领导高度重视本次内审工作,聘任了10名经验丰富的内审员和2名技术专家组成四个审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先于2***年9月19日(因人员和工作安

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