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内部审计制度100例_011.pdf
长春奥普光电技术股份有限公司
内部审计制度
总 则
第一条 为建立健全公司内部审计制度,规范公司内部审计工作,
提高内部审计工作质量,依据国家《审计法》、《审计署关于内部审计
工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公
司特别规定》、《中小企业板内部审计工作指引》等有关法律、法规、
规章,制定本制度。
第二条 本制度规定了公司内 部审计机构及内部审计人员的职责
与权限、内部审计对象和时限、 内部审计工作的内容及工作程序等规
范,是公司开展内部审计管理工作的标准。
第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股公司、分
公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。
第二章 内部审计机构和审计人员
第四条 公司设审计部,作为公司内部审计机构,负责公司内部审
计工作。公司审计部对董事会审计委员会负责,向审计委员会报告工
作。
第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作,且专职人员不
少于三人,内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力:
(一)具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识;
(二)熟悉相应的法律法规及公司规章;
(三)掌握内部审计准则及内部审计程序;
(四)通晓内部审计内容及内部审计操作技术;
(五)熟悉本单位生产经营及经济业务知识;
第六条 审计部的负责人必须专职,由审计委员会提名,董事会任
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免。
公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股
股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。
第七条 审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,
或者与财务部门合署办公。
第八条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公
司应当配合审计部依法履行职责,不得妨碍审计部的工作。
第三章 内部审计机构的职责与权限
第九条 审计委员会在指导和监督审计部工作 时,应当履行以下主
要职责:
(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;
(二)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划和报
告等;
(三)至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计
工作进度、质量以及发现的重大问题;
(四)协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位
之间的关系。
第十条 审计部应当履行以下主要职责:
(一)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公
司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评
估;
(二)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公
司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的
经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限
于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环
节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊
行为;
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(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部
审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十一条 审计部应当在每个会计年度 结束前两个月内向审计委
员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个
月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、
关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的
必备内容。
第十二条 审计部应当以业务环节为基础开展 审计工作,并根据实
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