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- 2016-02-04 发布于安徽
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财政预算的实施打算财政工作计划
坚持以人为本,全面落实科学发展观,加快决战工业500亿工程投入,积极推动全民守业,做大做强财政“蛋糕”建设公共财政体系,加大重点支出力度,强化预算管理,规范财经秩序,提高资金使用效果,为顺利实现“十一五”规划开好局。
依照我市年国民经济及社会发展要求,根据上述指导思想。年财政收支预算安排如下:
一、全市财政收入预算
比上年增长17%地方财政收入预算布置12.42亿元,年全市财政总收入预算布置26.95亿元。比上年增长18%其中市本级财政总收入预算布置16.9亿元,比上年增长12.6%地方财政收入预算布置6.46亿元,比上年增长16.7%县(区)收入计划按不低于17%增幅予以布置。
二、市本级财政支出预算
减去上解省财政支出和返还企业后,根据年市本级财政预算收入加中央、省对市本级的税收返还收入、专项补助收入。市本级当年当年收入56031万元。依照财政收支平衡原则,市本级财政支出预算布置56031万元。其中:一般预算支出44325万元;行政性收费和执法部门办案支出7506万元;专项收入所形成支出4200万元。加上年专项结转下年使用形成的支出3054万元,总预算支出59085万元。一般预算支出安排具体项目如下:
为预算数的50.27%1人员机构经费布置22281万元。
为预算数的46.34%其
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