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- 2016-03-09 发布于湖北
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高等学校新财务制度 解读 几个小问题: 1、为什么要修改?---背景简介 2、修改了些什么?---内容比较 3、对内审的影响?---几点认识 一、高等学校财务制度修订的背景 定义:是国家财政制度的重要组成部分,是根据有关法律、法规和政策对高等学校有关资金的筹集、分配、使用等业务进行计划、组织、执行和控制等工作,所规定的基本行为准则或行为规范。 三、几点认识 高校内部审计工作类型 新制度对内审工作的影响 新制度下财务和审计的关系 高校内部审计工作类型 预决算审计 (含预算管理委员会委托的专项预算执行审计) 经济责任审计(组织部委托) 科研经费审计(科研院委托、内审自主立项) 专项调查(职能部门委托或自主立项) 财务收支专题审计(国资办委托、资产管理经营公司委托) 新制度对内审工作的影响 新制度对内审工作的影响 审计内容: 例:经济责任审计 重大决策;预算管理;流程控制;支出绩效; 例:科研经费审计 外协费、劳务费、真票假用; 新制度对内审工作的影响 审计标准: 审计评价时所依据的法律法规即为审计标准。 “小金库”表现形式的界定 科研经费院系监管 “三公经费”核算的会计科目口径变化 组织行为违规所带来的责任风险 “小金库”的定义: 违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。 (
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