内部审计入门培训(ppt50页)分析.ppt
内部审计入门培训简述 集团公司要求各分公司成立内部审计部门并制定相关的制度,为了更好的帮助各分公司做好该项工作,本人在查阅相关资料后如下教材,望指正。 内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高他们的工作效率,从而帮助实现机构的目标。(内部审计实务标准)---国际内部审计协会 内部审计的定义 内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。《中国内部审计准则》(与国际审计准备相比,缺少了为机构增加价值并提高机构运作效率目的,这说明对内部审计的认识还没有上升一个高度。国际内部审计协会对内部审计的定义,使得内部审计与企业(机构)的经营明白相一致,从而改变了审计者与被审计者对立的假相。) 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。 《审计署关于内部审计工作的规定》 内部审计的职能 监督、评价 监督、评价企业的各项经营活动(为了对机构(组织)的风险管理、控制进行独立评价而客观地审查证据的行为。例如,对财务、绩效、合规性、安全性合应尽责任的审查等) 服务(咨询业务) 内部控制的培训,
您可能关注的文档
- 信用证欺诈及其对策办法(ppt80页)分析.ppt
- 信用证理论与实务讲义(ppt47页)分析.ppt
- 信用证理论与实务讲解(ppt47页)分析.ppt
- 信用证的含义及种类等相关(ppt50页)分析.ppt
- 信用证的类型总论(ppt47页)分析.ppt
- 信用证的运用知识介绍(ppt39页)分析.ppt
- 信用证种类及融资核算(ppt46页)分析.ppt
- 信用证结算实务培训(ppt79页)分析.ppt
- 信用证结算方式(ppt178页)分析.ppt
- 信用证英语(ppt23页)分析.ppt
- 新媒体环境下学生数字素养评价策略与实践探索教学研究课题报告.docx
- 2026年物流货代五年数字化跨境物流行业报告.docx
- 量子密码学在高校信息安全教学中的应用课题报告教学研究课题报告.docx
- 2026年智慧博物馆五年发展:藏品管理智能化报告.docx
- 数值策划笔试题及答案.docx
- 小学信息技术教学中编程教育与计算思维培养课题报告教学研究课题报告.docx
- 小学体育教学中运动技能培养与健康教育融合研究课题报告教学研究课题报告.docx
- 基于大数据分析的智能研修平台在远程教育中的应用研究教学研究课题报告.docx
- AI模型在高中地理环境问题模拟预测中的应用课题报告教学研究课题报告[001].docx
- 生成式人工智能在课堂教学中促进教师教学理念更新的策略研究教学研究课题报告.docx
原创力文档

文档评论(0)