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- 2016-11-06 发布于湖北
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企业内部控制配套指引20讲 --审计指引 山东财政学院 主讲:教授硕士生导师 赵英林 第20讲:企业内部控制审计指引 前面我们在第19讲已经明确企业 在年终要编制内部控制评价报告,财 政部等五部门专门下发了《内部控制 评价指引》,作出了规定。 对于这个评价报告,要经有资质 的注册会计师事务所审计审计,出具 审计报告。因此对于审计事项专门发 布《内部控制审计指引》,规范注册 会计师的审计行为,本讲就是这个指 引的讲解: 在这一讲里,我主要讲 述七个大问题: 一、内部控制审计指引框架 二、计划审计工作 三、实施审计工作 四、评价内部控制缺陷 五、完成审计工作 六、审计报告 七、记录审计工作 一、内部控制审计指引框架 为了规范注册会计师执行企业 内部控制审计业务,保证执业质 量,根据《企业内部控制基本规 范》和《中国注册会计师审计业 务基本准则》以及其他相关执业 准则,制定企业内部控制审计指 引,共计七章35条,我们归纳总 结其框架概述如下: 第一章《总则》.第1-5条。 1.审计指引出台的目的。为了指导注册会计 师执行企业内部控制(以下简称内部控制)鉴 证业务,明确工作要求,保证执业质量。 2.内部控制审计的定义。企业内部控制审计,是指会计师事务 所接受
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