用友T6年结专题.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
用友T6年结专题

用友T6年结专题 年结前准备 各模块结转状态检查 ? ? ?1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 ?2、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结 ?3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销),等工资年度结转后再做总账12月份月结。 ? ?? 系统环境检测 ? 1,首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2,硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3,年结前打上相应版本最新补丁。 4,内存要尽可能大,不然会影响效率(sql)。 5,排除病毒等干扰因素。 ? ?年结前,先做好帐套的备份,如图: ? 年结注意事项:? ?? 1、备份数据:????? ? ??? 备份数据是年结工作中重要的一环,它可真正的保障您的数据安全,让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 ????系统管理员(admin)在进行备份账套的时候,一定不要选择上删除账套。 ????备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试,以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入 ?2、建立年度账注意点: ? (1)、再次提醒您别忘了备份数据,否则在工资结转出错后,您将不能恢复到数据的初始状态 ??? (2)、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2008年度及其2009年的基础设置进行改动。 ??? (3)、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账 ?3、年度数据结转注意点: ? (1)、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 ??? (2)、如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。 ??? (3)、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。 ??? (4)、结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。 ??? (5)、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 ??? (6)、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 ?4、年度数据调整原则 ? (1)对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅助核算),应保证其相应的余额为0。 ??? (2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算),可以在结转年度数据后在期初余额进行调整,或做凭证进行调整。 ??? (3)对于年度数据按明细结转的部门,在删除部门档案之前,应保证无相应的发生数据。 ??? (4)建完新年度账,结转上年数据之前可以做新年度的凭证,但是不要记账。 ??? (5)在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 ??? (6)如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前,对基础信息进行修改,那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。 ? 年结流程图 具体操作过程 操作流程一:建立年度帐? ? 操作流程二:建立年度帐 ? 操作流程三:建立年度帐 ? 操作流程四:结转数据 ? 操作流程五:结转供应链/生产管理 ? 操作流程六:结转应收应付 ?操作流程七:结转固定资产 ?操作流程八:结转工资 ? ? ?操作流程九:结转网上银行 ?操作流程十:结账成本管理 ?操作流程十一:结转总账 ? 年结后对账 年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为: 总 账?? ?工 资?? ?固定资产??? 应收应付??? 业 务? ? 成 本 ?总 账: 工 资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致?? 应 收:期初发票、期初应收单、票据 应 付:期初发票、期初应付单、票据? 采 购:期初采购发票、期初采购入库单 销 售:期初发货单 库 存:库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 存货核算:收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致 常见问题 1、问:工资模块为何12月份不能月结? ? 答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结 2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办? ? 答:批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用? ? 答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用? ? 答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗 5、问:各模块结转有先后顺序之分吗? ??答:供销链、应收应付、固定资产、工资、网上银行、

文档评论(0)

cuotian + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档