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江苏: 华东区超门店商品收货流程(B版)
流程编号:
流程名称:华东综超门店收货流程
生效日期:
第一部分:流程说明
目的
本流程用于规范门店收货部的商品收货操作,提高收货工作效率,降低收货差错。
适用范围
本流程适用于使用融通3.0系统的综超门店收货部的日常商品(不含生鲜商品)收货工作。
流程规则
门店收货区域必须设置收货黄线,在收货时遵守黄线原则,即所有商品应在验收区域(黄线外的指定区域)进行验收,任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品;供应商不得随意走动、进入卖场;如特殊业务要求需进入卖场,应登记办理出入手续领取出入证。
商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品,其他商品验收按供应商到达的先后顺序验收。场地容许的情况下,配送车辆可以安排单独验收,否则执行和供应商相同的验收顺序。
所有商品验收均须双人验收,且以“先退/换货、后收货”为原则进行。
收货员确保收货单单相符、单货相符;收货部主管、防损员、财务人员有随机抽检的职责和权利
商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。
门店有权拒收供应商超过订单有效期的送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量超出订货数的商品。
配送商品验收中发现的质量、数量等差异情况,按照《配送差异处理办法》操作。
所有收货单据都应在当天及时、准确地录入并确认,以确保系统库存与实物相符。
商品赠品(即进A送A所得的赠品或供应商赠送的在售商品所得的赠品)视同正常商品验收入库。
流程涉及的部门及相关人员的主要职责
收货部传单员:处理收货单据(包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等)。复核商品验收单据。
收货部收货员:负责商品实物验收、配送至营业区或仓库;确保验收商品质量、数量。
收货部主管(组长):负责安排、监督、指导收货员日常收货工作,并参加收货工作;抽查商品验收情况;查看供应商及配送送货差异情况,并跟踪处理。
收货部防损员:负责收货部外围秩序及安全,确保机动车通道畅通;监督商品进出收货部黄线;监督供应商进出收货部;协助收货部检查配送车辆封条情况,对配送易碎及贵重商品验收进行复核及监督。
防损主管:监督、抽查收货部收货秩序及验收情况。
流程结构
本流程分 “直送订单商品验收流程”、 “配送商品验收流程”和“紧急验收流程”三部分。
本流程与“门店补货流程”、“门店退货流程”、“配送差异处理办法”相衔接。
流程输入输出
输入:
商品订货单(-传真件或EC订单)
输出:
预验收单
验收单
配送送货单
配送跟踪单
供应商告知书
- 价格更正单
第二部分:流程描述
子流程1:直送商品验收
直送商品的订单按供应商的接收方式不同分为EC订单与传真订单两种
1.1收货准备
1.1.1供应商持传真订单和《供应商送货清单》(非EC供应商)或EC订单(EC供应商)送货至门店收货部,并在收货部传单组窗口登记到达时间,将订单交传单员。
◆供应商所持订单要求如下:
◇《供应商送货清单》与《订货单》的商品排序要一致,并且注明相应的单据号码
◇《供应商送货清单》或EC订单上必须写出所供商品的供应商供货单价,并合计出各商品的送货金额及此次送货的总金额。
◇《供应商送货清单》或EC订单的每联上都必须有供应商公章或业务章,公章或业务章必须以验收单上供应商公司名称为准,合同章、发票章不得使用。
◇EC订单原则上为一式三联,特殊情况可以增减联数,但必须有华润万家财务联。
1.1.2传单员根据《订货单》查询供应商有无退货,如此供应商有退货,应先实施退货流程,再安排验收。
1.1.3传单员识别供应商递交的《订货单》是否为传真件,若是则根据供应商提供的订单号在系统中查询并打印一式二联的预《验收单》,并在预《验收单》上注明收货顺序号,传收货员验收。若为EC订单则直接在订单上注明收货顺序号,传收货员验收。
注:预《验收单》与EC订单在以下统称为订货单。
1.2收货实施
1.2.1收货部收货员及营业区相关员工持订货单,在收货黄线外,对供应商所送商品进行双人验收。
◆验收点数、质量抽检的要求:
◇验收抽样,应从不同堆跺、方向、层面抽取。
◇小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。
◇非原包装或每箱数量不固定的商品:100%开箱点数,查验20%的商品质量。
◇原包装商品:20箱以下抽取3箱开箱点数、查验质量,20箱以上10%开箱点数、查验质量。
◇质量检查,应严格按照公司相关质量验收标准文件要求进行,对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管汇报,经主管确认后方可予以拒收。
◇点数时,应按订货商品的最小销售单位进行清点,如单货数量不符,应在验收单上注明实收数,但实际验收数不能大于订货数。
◆验收单据核对要求:
◇收货员应核对商品实物、订货单二者之间或者商品实物、预制《验收单》、《供应商
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