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- 2016-10-09 发布于贵州
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2012年销售系统日常费用管理办法
为了使销售日常费用管理做到有效、规范,结合销售工作实际,特制定本管理办法:
涉及部门:
销售支持部门:销售服务部、销售管理部、销售市场部
销售一线部门:销售一、二、三、四部及川南办
日常费用范围:
差旅费用:主要由交通费、住宿费、驻勤补贴、出差补贴构成。
办公费用:主要由办公用品、打字复印费、固定电话与传真费、房屋租金、租房物管杂费、水电气杂费、生活用品构成。
招待费用:主要用于重点客户、相关重点职能部门、经销售主管领导批准的部门会议费。
车辆费用:用于市场业务所发生的车辆油费、过路费、停车费、修理费等。
移动通迅费用:
日常费用管理:
差旅费用:
管理流程:申报、审批、审批表备案、出差回复、费用报销。
申报:由本人申请或由负责人指定出差,均填写《出差审批表》进行申报。
审批:
⑴、职能部门:
一般员工出差:经直接上级同意,报部门负责人审核。
部门负责人出差:本人申请,经分管副总批准。
⑵、销售区域:
办事处经理/销售主管/业务代表出差:若在负责辖区内部出差,只须经直接上级同意;若在所属部门内部其他区域出差,须经直接上级同意后,报所属销售部门负责人批准。
销售部门负责人:在日常区域内出差,自行安排即可;若跨区域出差,须经分管销售副总审批同意。
出差备案:出差审批同意的《出差审批表》交部门文员或考勤员处备案。
出差回复:须对出差情况予
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