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全面预算表格(OC15页)
销售预算(表一)
单位:元
季度 1 2 3 4 全年 预计销售量(件) 甲产品 800 1000 1200 1000 4000 乙产品 500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品 65 65 65 65 65 乙产品 75 75 75 75 75 销售收入 /
甲产品 52000 65000 78000 65000 260000 乙产品 37500 56250 75000 56250 225000 合计 89500 121250 152000 121250 485000
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
季度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 31000 /
31000 第1季度销售收入 53700 35800 89500 第2季度销售收入 72750 48500 121250 第3季度销售收入 91800 61200 15300 第4季度销售收入 72750 72750 现金收入合计 84700 108550 140300 133950 467500
生产预算(表三)
单位:件
季度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 800 1000 1200 1000 4000 加:预计期末存货 100 120 100 120 120 预计需要量 900 1120 1300 1120 4120 减:期初存货 80 100 120 100 80 预计生产量 820 1020 1180 1020 4040 乙产品 预计销售量 500 750 1000 750 3000 加:预计期末存货 75 100 75 75 75 预计需要量 575 850 1075 825 3075 减:期初存货 50 75 100 75 50 预计生产量 525 775 975 750 3025
直接材料采购预算(甲产品)(表四) 单位:千克
季度 1 2 3 4 全年 预计生产量(件) 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P材料 3 3 3 3 3 S材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量 P材料 2460 3060 3540 3060 12120 S材料 1640 2040 2360 2040 8080 加:期末存料量 P材料 918 1062 918 1080 1080 S材料 612 708 612 720 720 预计需要量合计 P材料 3378 4122 4458 4140 13200 S材料 2252 2748 2972 2760 8800 减:期初存料量 P材料 720 918 1062 918 720 S材料 480 612 708 612 480 预计采购量 P材料 2658 3204 3396 3222 12480 S材料 1772 2136 2264 2148 8320 材料单价(元) P材料 4 4 4 4 4 S材料 5 5 5 5 5 预计采购金额(元) 19492 23496 24904 23628 91520 P材料 10632 12816 13584 12888 49920 S材料 8860 10680 11320 10740 41600 直接材料采购预算(乙产品)(表五)
单位:千克
季度 1 2 3 4 全年 预计生产量(件) 525 775 975 750 3025 材料单耗(Q材料) 2 2 2 2 2 预计生产需用量 1050 1550 1950 1500 6050 加:期末存料量 465 585 450 450 450 预计需要量合计 1515 2135 2400 1950 6500 减:期初存料量 420 465 585 450 450 预计采购量 1095 1670 1815 1500 6080 材料单价(元) 6 6 6 6 6 预计采购金额(元) 6570 10020 10890 9000 36480
预计现金支出计算表(表六)
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