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  • 2016-11-23 发布于贵州
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005内部审核制程序

深圳市宗义科技有限公司 内部审核控制程序 文件编号:ZY-QP-005 生效日期:2010-04-08 版本版次:A/1 制订: 审核: 批准: 深圳市宗义科技有限公司 编号:ZY-QP-005 版本:A/1 文件名称: 内部审核控制程序 页数:2/4 日期:2010.04.08 修 订 记 录 1.ISO9001:2000版,改为ISO9001:2008版,全面修订發行。 深圳市宗义科技有限公司 编号:ZY-QP-005 版本: A/1 文件名称:内部审核控制程序 页数:3/4 日期:2010.04.08 1.0 目的 为了便于定期进行质量审核,保证质量管理体系有效地运行。 2.0 范围 适用于本公司内部一切质量审核活动。 3.0 职责 3.1管理者代表:负责成立审核小组,任命审核组长并向总经理汇报内审工作; 3.2审核组长: 制定《内部审核计划》,组织内部审核,并向管理者代表汇报。 3.3审核小组成员:负责审核前的准备工作以及执行审核,整理审核过程中的 记录,报告及纠正措施等,并向管理者代表和审核组长报告审核结果,同时 验证纠正措施的执行情况。 4.0 作业内容 4.

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