2、资产清查专项审计报告.docVIP

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  • 2016-11-25 发布于北京
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2、资产清查专项审计报告

资产清查专项审计报告 字[ ]xxxx号 : 受的委托,我们审计了(以下简称公司)截至201年12月31日止的资产清查情况,对其单位的现行内部控制制度及其执行情况进行了解,并在资产清查的基础上,对资产清查结果进行了专项财务审计。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,实施了必要的审计程序,现将以201年12月31日为基准日的资产、负债和净资产清查核实情况及结果报告如下: 一、资产清查工作范围 (一)基本情况 财务会计核算执行。 (二)资产清查工作范围 按照关于资产清查工作方案的要求,本次资产清查的范围为全部资产、负债。 公司201年12月31日资产清查会计报表编制范围共计1户,按公司资产核实工作方案的要求及公司的请示,实际进行本次资产核实的单位共计1户。 公司201年12月31日列入资产清查范围的资产总额7,558,926.69元,负债总额574,843.35元,净资产总额6,984,083.34元。(其中:实收资本12,000,000.00元,资本公积107.51元,未分配利润-5,016,024.17) 二、资产清查依据 (一)法律、法规依据 1.国务院国有资产监督管理委员会于2003年9月9日颁布的《国有企业清产核资办法》 (国资委令第1号) 2.2003年9月13日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》 (国资评

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