K3日常使用及新增报表.docxVIP

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K3日常使用及新增报表

目录金蝶K3日常业务处理2生成报表3反结账/反过账/反审核5金蝶K3日常业务处理 1:财务会计→总帐→凭证处理→凭证录入(以凭证制单人姓名登陆)输入凭证时提示“请输入核算项目”,请在凭证下放双击 客户 和 开发项目2:凭证审核(换人审核)财务会计→总帐→凭证处理→凭证查询3:凭证过帐财务会计→总帐→凭证处理→凭证过帐4:结转损益(以凭证制单人姓名登陆)财务会计→结帐→结转损益5:审核新生成的损益凭证 财务会计 →总帐→凭证处理→凭证查询→凭证审核6:过帐新生成的损益凭证7:资产负债表、损益表财务会计→报表→资产负债表(双击)生成报表一、报表路径【财务会计】--【报表】--【(性质)报表】二、报表日常操作1.打开报表方法一:路径【财务会计】--【报表】--【(性质)报表】--双击打开对应报表,如资产负债表。打开报表方法二:如果要打开多张报表,或者在打开报表后需要打开另外一张报表,则在报表界面的【文件】--【打开】,或直接点击图标[]打开。?在打开报表的界面,可以选多张报表打开,同时报表的删除、重命名和引出也是在这个界面操作2.报表期间 打开报表后,在【工具】--【公式取数参数】设置报表期间。3.报表重算 设置好取数期间后,可以按键盘上F9计算报表,或从【数据】--【报表重算】进行报表重算。 4.报表显示 报表由两个显示模式:显示数据和显示公式,也可以直接点击工具栏的图标切换显示模式。5.报表公式 公式简单说明 比如资产负债表的库存现金期末余额的公式是: =ACCT(101:104,Y,,0,0,0,)ACCT:是总账科目取数函数,一般情况下都是使用这个函数;6.表页管理?选择【格式】-【表页管理】进入“表页管理”界面,常用的是表页的添加和删除,以及表页锁定。单击【添加】可以增加表页,单击【删除】可以将不用的表页删除掉,【表页标识】可以修改不同表页的名称。?在【表页锁定】勾选可以锁定表页,锁定后的表页不可以重算。反结账/反过账/反审核期末结账---反结账--开始反过账凭证查询---右键--反过账反审核凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)

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