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2015公司费用报销制度
天津正信源铁建工程有限公司及下属项目部
费用开支分类标准及报销制度
费用开支类别:
1.办公费 2.车辆使用费 3.车辆修理费
4.通讯费 5.差旅费 6.业务招待费
7.水电费
二、费用类别明细解释
1、办公费:
1)包括办公设备、办公用品、快递信件、办公用设备维修维护等(注:个人电脑给予每月电脑补贴款后,不再做任何报销:电脑相关物品不予报销,如U盘、移动硬盘等)。
2)办公用品的领用实行领用登记和以旧换新制度。
3)报销时所附单据:采购计划单(报修单)、发票(收据)以及采购清单。
4)报销签审流程:采购计划单:请购人→总经理(或项目经理)签字;采购清单上采购员与验收人签字。报销单上:领款人→报销人→总经理(或项目经理)签字。
5)办公费使用定额为项目部1500元/月。超支或节约款可累计到下月。以3个月为一个计算期,不再继续累计。3个月后,盈余将给予奖励,超支将从其他奖金中扣减。办公用品统一由办公室采购。
2.车辆使用费:
1)指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、年检费、保险费、停车费。
2) 报销时所附单据:发票、派车单、。
3)报销签审流程:派车单:用车人申请→总经理(或项目经理)签字;报销单:领款人→报销人→用车人→总经理(或项目经理)签字。
其他:在报销单据上注明使用明细(车牌号、起始地点、时间、使用人员)。小票粘贴要规范。
3、车辆修理费:
1)指车辆保养和维修;
2)报销时所附单据:发票、维修清单、请修单。
3)报销签审流程:请修单:请修人申请→总经理(或项目经理)签字;报销单:领款人→报销人→总经理(或项目经理)。
4)车辆使用费加车辆修理费合计使用定额为1500元/月。超支或节约款可累计到下月。以3个月为一个计算期,不再继续累计。3个月后,盈余将给予奖励,超支将从其他奖金中扣减。上户费、年检费、保险费不包含在其中;开车跑长途所发生费用不计算在其中,但出发前必须经总经理批准。
4、通讯费:
1)该项目发生的座机费、网费(电话费包含在工资中,不再做报销)。
2)报销时所附单据:发票。
3)报销签审流程:领款人→报销人→总经理(或项目经理)
5、差旅费:
1)是指因公出差发生的住宿费、生活补助(远地)、交通费。
2)报销时所附单据:发票(收据)。
3)注明出差事由,人数,人员明细,写个清单。一次发生的差旅一次报销,不能分次报销(个人办私事及请假发生的费用不予报销)在出差所在地有住宿和食堂情况下,生活费和住宿费不予报销。差旅费必须有票.出差在公司(或项目部)以外的城市,出租车票可以报销,在公司(或项目部)本城市,出租车票不报销。
4)差旅费实行等级制消费上限管理,差旅费消费定额包含住宿费、生活补助费。总经理300元/天,项目经理、副经理280元/天,部长240元/天,其他员工200元/天。若两人一同出差,单人消费定额是该员工职位消费定额除以2再乘以1.5的金额。
5)员工乘坐高铁及飞机出差必须在乘坐前经公司总经理批准。
6、业务招待费:
1)指与客户发生的餐饮、住宿、娱乐、烟、酒、节日慰问品、顾问费、咨询费等。
2)报销所附票据:发票或收据或领款单。
3)报销签审流程:经办人(领款人)→报销人→总经理(或项目经理)
4)有公司陪同人员参予的需陪同人员签字确认,票据必须有发生业务的时间和项目,具体招待谁不能注明在票面上。
5)公司严控业务招待费,各项目必须严格在限额内开支,超支由负责招待人员自负。招待费领用超过1500元必须经总经理批准。
7、水电费:
1)指各项目水电费。
2)报销所附票据:按发票或收据报销,票上要注明起止度数。用量、单价、金额。
3)报销签审流程:领款人→报销人→审核人→总经理(或项目经理)。
三、其他
1)如开车出差,发生的油费、过路过桥费、停车费计入车辆使用费,产生的住宿、生活补助计入差旅费。
2)医疗费与私人购买生活用品费用不予报销。
3)食堂消费定额为每人10元/天,煤气、洗洁精等厨房用品已包括在其中。
4)管理人员驻地建设费消费定额为250元/人,其中包含床铺、被褥、脸盆、桶子以及网线等。
四、费用报销标准
1、以上费用报销必须要持有票据方可报销,公司出纳员依照以上要求审核执行。
2.除以上规定外,所有付款单据必须由经办人、证明人、项目经理、总经理签字批准、 收款人签字、所有实物必须要经过验收并经验收人签字才可支付报销。
3.罚款和办私事不报销。
4.财务人员每月及时结算出各项目的总成本和单位成本。
5.金额报销超过1500元的必须经总经理签字批准。
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