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2015合同管理审计心得
合同审计心得体会
合同审计是我公司内部审计的重要内容之一,开展合同审计工作以来,我公司在合同审计方面进行了许多探索和有益的尝试,也取得了显著的成效,每年合同履行率都达到100%,连续数年被评为上海“重合同,守信用”企业。自公司05年成立至今,我公司审计各类合同一千余份,总金额逾2.5亿元。现将有关经验心得介绍如下:
一、合同审计的内容与方法
合同审计包括以下内容:
1、合同立项审计
主要审查合同所载内容的必要性、可行性,是否经过相关部门和领导的签批采购合同是否通过相应的财务预算批准或其他有关的书面文件作为依据等。
2、资信审计
主要审查签约方是否具有合法的经营资格:对对方的主体资格进行审查。
我公司就这方面的审计采取初次报审详细审查、长期合作方则审查基本资质的方法,并坚持“无资信证明或情况不明的不审、代理人无代理证书或超出代理权限的不审、合同内容超出该单位经营范围的不审、没有特种行业经营许可证的不审”的“四不审”原则。
3、条款与内容审计
不同的合同,其条款和内容不完全相同,将在下文举几个范例具体阐述。
4、承办形式审计:
合同承办形式审计主要审查合同审查会签单所载内容是否完整,合同文本、附件、签约方资信文件以及项目批准等有关文件是否齐备这两方面,对合同审查会签单的审查应当包括以下内容:
(1)、会签单报送符合规定程序;
(2)、合同基本信息填写完整(对方名称及联系方式;是否首次往来;合同标的、金额、数量;押金、担保金或预付款;履行期限、拟签订期限);
(3)、承办人明确;
(4)、各审核部门审核意见齐备。
三、合同审计的沟通与衔接:
一、与合同承办部门/单位之间的衔接
由合同承办部门/单位填报项目申请和预算申请,批准后由合同承办部门/单位选择合作方,起草合同文本,将合同基本信息填入《合同审查会签单》(附件一),由承办部门/单位负责人在会签单上签署意见同意签订合同后,将合同审查会签单,项目和预算批准文件,合同草本、附件及合作方资信文件报送企业管理审计部;
在《合同审查会签单》上提出修改意见,返回承办部门/单位修改补充。
每季度末各单位以报表的形式将合同的签订数量、金额上报企业管理审计部。
企业管理审计部对生效合同的履行进行跟踪监督
对履行中出现问题或纠纷的合同,承办部门/单位及时将情况反馈给企业管理审计部,由法律专业人员组织采取相应的措施进行补救;
二、与公司其他部门之间的衔接:
合同涉及的行业、专业较广,单靠审计人员是不够的,需要公司其他专业部门参与审查,必要时还要聘请有关专家和律师参与审查,以保证审查的质量。
企业管理审计部收到合同资料后,根据合同具体情况将合同资料转送各相关部门进行专项审查,如设备修理合同送至基建设备部、由基建设备部审查该设备修理项目是否已经过批准,是否已安排相应的预算,设备价格是否合理等内容,审查通过后由部门负责人在《合同审查会签单》上签署意见同意签订
三、与集团公司领导之间的衔接
企业管理审计部汇总后将数据填入《国有企业内部审计情况表》,报送集团;
四、合同条款的审计要点
通用审计要点
所有合同都应注意审查以下几个条款:
1、双方名称或姓名:
是否在合同开头写清楚双方的全称,是否与末尾的盖章或签名一致,在合同内是否使用同一称呼。如果对方是单位,要求提供营业执照,查看执照名称与合同名称是否一致;如果对方是个人或个体工商户,则要求提供身份证复印件作为合同附件。
2、合同项目内容:
合同项目内容应当具体详尽,必须注明确切的数量及单位。
3、价款或报酬、结算方式及期限。该条款是合同的核心条款。应明确结算方式和付款期限,不得含糊其辞同时审查是否按公司结算规定执行。付款期限应明确是一次性付清,还是分期付款。是否留有一定比例的质保金,质保金什么时候付清等。
4、违约责任及争议解决方式。订立合同时要做到“先小人,后君子”对合同中能够预见的各种不利因素要以条款的方式加以防范,运用法律保护企业的合法权益。审查时要注意违约处罚是否明确具体,如违约金的比例、赔偿范围等。解决争议的方式是否确定,如协商、仲裁、还是诉讼。
5、合同签订和履行日期。合同是否经审核程序后才签订,签订后才履行。
以上是所有合同都应审查的要点,除此之外,每一类合同审查时都应有不同的侧重点,下面举两个范例:
租赁合同审计要点(大多数情况下我方为出租方):
(1)、租赁面积:租赁面积是否属实,是否和房地产权证上登记面积或法定检测部门检测面积一致。
(2)、房屋交付时的状况:特别是附属设施和设备状况是否具体明确及能否拆除、改建或增设和租赁期满交还时的要求。
(3)、租赁合同约定的房屋用途:是否在承租人营业执照所载经营范围或政府批准的用途范围内。
(4)、房屋租赁期限:从出租方的角度考虑,房屋租赁期限不宜过长,否则会导致租赁价格逐渐低于
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