- 3
- 0
- 约2.57千字
- 约 3页
- 2016-11-27 发布于浙江
- 举报
019合同评审制程序
文件编号: BX-QP-019 总页数:1/3, 含封面3页 文件名称 合同评审程序 版 本 号 1.0 发行日期 2011.11.1 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字 编号:BX-QP-019 版本:1.0 文件名称 合同评审程序 页数:2/3 日期:2011.11.1 1.目的
为确保本公司市场开拓,接获客户之需求能兼顾双方之利益,并经由物控之程序达到客户之需求与期望,亦同时保障到本公司利益.
2.适用范围
本程序文件适用于本公司的订单审查,内外沟通等活动.
3.权责
3.1物控部:物料供应与纳期的评审.
3.2制造部:客户订单生产能力的审查.
3.3品质部:客户订单之品质要求审查.
3.4 工艺部:客户订单之工艺要求及相关技术资料审查.
3.5 总经理:客户订单核准
4.作业内容
4.1客户之订单产品要求审查、核准及处理
原创力文档

文档评论(0)