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- 2016-11-29 发布于江苏
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內部稽核管制程序
------------ 部門會審 ------------
品管部 ____________ ____________ Quality 簽 名 日 期 開發部 ____________ ____________ Development 簽 名 日 期 管理部 ____________ ____________ Management 簽 名 日 期 資材部 ___________ ____________ Material 簽 名 日 期 生產部 ____________ ____________ Production 簽 名 日 期
生管部 ____________ ____________ Planing Control 簽 名 日 期
製 作 ______________ 審 核 ______________ Prepared 品 管 Checker 管理代表
核 准 ________________ ________________________ Approved 總經理 文件發行章
1.目的:
驗證品質保證系統是否被正確實施,以
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