中国内部h审计具体准则1-29.docVIP

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  • 2016-11-29 发布于湖南
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中国内部h审计具体准则1-29

中国内部审计具体准则 中国内部审计协会 目 录 内部审计具体准则第 1 号—审计计划 2 内部审计具体准则第 2 号—审计通知书 5 内部审计具体准则第 3 号—审计证据 6 内部审计具体准则第 4 号—审计工作底稿 9 内部审计具体准则第 5 号—内部控制审计 11 内部审计具体准则第 6 号—舞弊的预防、检查与报告 16 内部审计具体准则第 7 号—审计报告 20 内部审计具体准则第 8 号—后续审计 23 内部审计具体准则第 9 号—内部审计督导 24 内部审计具体准则第10号—内部审计与外部审计的协调 26 内部审计具体准则第11号—结果沟通 28 内部审计具体准则第12号—遵循性审计 29 内部审计具体准则第13号—评价外部审计工作质量 32 内部审计具体准则第14号—利用外部专家服务 35 内部审计具体准则第15号—分析性复核 38 内部审计具体准则第 16 号—风险管理审计 41 内部审计具体准则第17号—重要性与审计风险 45 内部审计具体准则第18号—审计抽样 48 内部审计具体准则第19号—内部审计质量控制 53 内部审计具体准则第20号—人际关系 57 内部审计具体准则第21号—内部审计的控制自我评估法 61 内部审计具体准则第22号—内部审计的独立性及客观性 64 内部审计具体准则第23号—内部审计机构与董事会或最高管理层的关系 67 内部审计具体准则

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