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QPHT-CC原辅料、外协件供方开发和管理程序
编制: 秦敬秋 日期: 2014.5.13 审核: 杜春成 日期: 2014.5.13 批准: 徐辉 日期: 2014.5.14
3 组织机构变更,部门职责等发生变化;更供应商业绩考评办法。 2014.05.13 D/1 2 流程直观化 2013.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 2012.10.10 C/0 序号 修改原因及内容 生效日期 修改版本
目的
规范原辅料、包装供方开发和管理,保证与有资格和质量能力供方开展业务。
范围
适用于原材料、油漆、辅助材料、外购件和包装供方的开发和管理。
质量术语
首批样件:是完全使用批量生产规定条件下的设备和工艺,生产出的产品或材料。
管理职责
采购部
负责原辅材料、外购件和包装物供方的开发和管理工作;
负责组织相关部门对供方进行能力评审,包括2TP及过程审核;
负责组织供方的PPAP认可;
负责组织供方的业绩测评和系统改进;
质保部
协助采购部实施供方质量能力评估、周期性二方审核、新产品的过程和质量认可;
负责原材料、外协件、包装物、以及各种样料、样件的入厂验收。
产品开发部
负责下达新产品的质量、技术要求和采购文件;
负责组织对样漆、样料、样件进行评价;
负责确定供方生产件提交的时间,进行供方技术资料评审和产品认可;
仓储部:负责原材料、外协件、包装物、样件、样料等的存储和保管。
工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V,支持S,通知I
V:产品开发部
I:采购部、
V:采购部、
S:质保部
S:产品开发部
V:采购部
S:质保部
V:采购部
I:产品开发部
I:质保部
顾客要求、顾客样件;
新项目材料清单;
零合件明细表
技术规范
图纸;
业绩评价
公司发展规划
潜在供方名单;
法律法规要求。
供应商管理手册;
项目开发管理程序
内部通知单
《供方基本情况调查表》;
质量体系认证证书;
潜在供应商审核报告
试制协议
提名信(给供方)
货比三家表
采购需求
客户的新项目需求。
公司发展规划的需求。
原供方的评价结果,确定新供方需求。
供方选择的原则
从合格供方名单中优先选择;
由顾客指定供方可直接列入“合格供方名单”,需要提供书面证据,对于顾客指定的供方不能免除公司采购产品的质量责任;
不在合格供方名单中的新供方由采购部向供方发放《供应商基情况调查表》进行基本情况调查。
潜在供方的评估
采购部组织相关部门对原辅料和外购件《供应商基本情况调查表》进行评价,
采购部组织相关部门对预选的潜在供方进行评估,必要时进行潜在供应商审核。
确认潜在供方
采购部根据评估结果报主管副总确认2-3家潜在供方,并经主管副总批准后要求潜在供应商对新项目需求进行招标报价。
程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V,支持S,通知I
V:供应商
I:采购部
V: 质保部
S:产品开发部
V产品开发部
S:采购部
I:供应商
实验任务书
内部通知单
首批样料、样件
供应商首批自检报告
检验自检报告(供应商)
原材料检测报告;
外协外购件检测报告
首件认可报告
发包:
采购部组织相关部门对供应商报价进行评审,报主管副总、总经理批准确定供应商;
采购部通知产品开发部向确定的供应商发放开发所需的技术资料。
样料、样件开发、提供,首件认可
采购部按照项目进度确保供应商准时提供样料、样件,具体按《项目开发管理程序》执行。
采购样件、样料到货前,产品开发部下发“试验大纲”,明确对材料及外协外购件的性能要求 ;
供方提供附带自检报告的样件,样料质保部按照“试验大纲”进行样料样件检测,出具检测报告。需委外进行的试验项目,需产品开发下发“实验任务书”后经主管领导批准后方可实施。
产品开发部按照图纸和检测结果等对样料/样件进行认可,通过后向采购、质保部部出具“首件认可报告”,采购部向供方下发。
V:供应商
I:采购部
V:质保部
I:采购部
V:质保部
I:采购部
V:质保部
S:采购部
V:采购部
S:产品开发部
S:质保部
I:供应商
V:采购部、制造部
供应商PPAP文件包
原材料检测报告;
外协外购件检测报告
自检报告
首批样品检测报告
过程审核报告;
2TP报告
PPAP文件包
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