安全生产内部审核检查表总
内部审核检查表
BG-JL-8.2.2-03
受审核单位(部门) 安全生产部 审核时间 07.1.17 面谈人员 部门职务 审核员 审核组长 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q5.5.1
EO4.4.1
Q4.2.1
EO4.4.4
1.请负责人介绍本部门的业务范围,人员组成及职责。
2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件?调书面材料,查审批?抽问1-2人对岗位职责的了解情况。
3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么?
4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么?是否有删减?删减的条款及理由是什么?
5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的?
年 月 日 保存期限:3年
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q4.2.3
EO4.4.5
Q4.2.4
E4.5.4 O4.5.3
Q5.2
EO4.3.1
6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。
7. 查文件收发记录。
8. 外来文件是如何控制的?查相关证据。
9.查文件变更的控制。
10.查作废文件
您可能关注的文档
最近下载
- 曲墙式隧道设计(单圆心算法).pdf VIP
- 06 CR200J动车组停放制动控制与显示逻辑梳理.pdf VIP
- 开封大学2026年单独招生《职业适应性测试》模拟试题及答案解析.docx VIP
- 大理州工会招聘考试试题及答案.doc VIP
- 《儿童青少年“五健”促进行动计划(2026—2030年)》解读总结PPT.pptx VIP
- 316L不锈钢激光焊接头组织与性能研究.pdf VIP
- SY∕T 7688-2023 气藏型储气库老井封堵技术规范.pdf
- 基于PLC的机电设备在线监测系统的创新与实践.docx VIP
- 荷兰语a1考试题库及答案.doc
- 照明设计软件:Dialux二次开发_Dialux二次开发常见问题与解决方案.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)