年度内审计及报告(样本).docVIP

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年度内审计及报告(样本)

质量管理体系年度内审计划 编号:JL—8.2.2—01 序号: 审核目的 评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件;在2002年8月第三方监督审核前一个月完成 审核范围 公司质量手册覆盖的所有部门和过程 审核准则 GB/T 19001—2000标准,质量管理体系文件、有关法律、合同 审核组 组长:××× 组员:××× 实施项目及要点 时间 负责人 备注 编制部门内审检查表 5月上旬 ××× 开展质量管理体系内部审核 5月中旬 ××× 不合格项纠正 5月底前 各相关部门负责人 跟踪验证 6月上旬 审核组 召开管理评审会议 7月上旬 公司经理 编制:××× 审核:×××(管理者代表签字) 批准:×××(公司经理签字) 时间:2002年1月8日 时间:2002年1月9日 时间:2002年1月10日 质量管理体系内部审核实施计划 审核组长:××× 组员:第一组××××××第二组:××××××编号:ZG—8.1.2—02 1.审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件; 2.审核范围:公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程 3.审核准则:GB/T 19001—2000标准,质量管理体系文件、有关法律、合同 4.审核组长: 组员: 6.审核时间: 年 月 日至 月 日 日期 时间 第一组/区域 时间 第二组/区域 5.12 9:00— 9:30 12:00 首次会议 质管科 4.2.3,4.2.4,5.4,7.1,7.6 8.1,8.3,8.4,8.5 9:00— 9:30 首次会议 技术科 4.2.3,7.3 14:00 — 17:00 — 18:00 生产科 6.3,6.4,7.5 采购科 7.4 14:00— 15:30— 17:00— 18:00 办公室 4.2.3,6.2 销售科 7.2,8.2.1 5.13 9:00— 11:00 — 12:00 14:00 — 15:00 总经理、管理者代表 4 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 5.6,6.1,7.1,8.1 审核组会议 末次会议 编制: 审核: 批准: 时间: 时间: 时间: 质量管理体系内部审核报告 编号: 序号: 审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性。 审核范围:技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层 质量体系覆盖产品:蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列。 审核准则:GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》,公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 合同要求,产品技术标准及国家有关的法律法规。审核日期:×××× 受审核部门:技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层 审核组长:××× 审核员:××× ××× 审核过程综述: 审核组依据审核准则,对公司的质量管理体系进行了为期2天的审核,根据收集到的审核证据,得出以下结论: ?质量管理体系方面:本公司按GB/T 19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准要求对蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列产品的质量管理体系过程进行了识别,在质量手册中进行了描述,制定了较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件,保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求,并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司未对标准条款进行删减。本公司的所有质量管理体系过程均由公司各职能部门承担运作,无外包过程。总之,本公司建立的质量管理体系在总体上满足了顾客要求和法律法规要求,实现了标准的基本要求。 ?管理职责方面:最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所作的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件,全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识,认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性,以及如何为实现质量目标作出贡献。 ?资源管理方面:本公司具备进行剪切

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