内部审核检查表900050430.docVIP

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  • 2016-12-12 发布于贵州
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内部审核检查表 体系:GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 编号: 受审核部门 工程项目部 接受审核人员 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 3.5.2 4.2.3文件管理 是否明确与质量管理有关的有效文件清单? 如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准? 各岗位是否获得与质量管理活动相关的文件?所获文件是否全面、有效?查控制记录。 各岗位员工是否明确其活动所依据的文件? 如何对作废文件进行控制? 3.5.3 4.2.4记录管理 是否明确与质量管理活动有关的记录清单?范围是否全面? 记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施?现场查看,查记录。 如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理? 审核员 审核组长 审核日期 共 页

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