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- 2016-12-15 发布于河北
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费用开支与报销标准
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1 目的
为了合理有效控制成本费用支出,规范报销行为,设定交易接待费、移动电话费、差旅费、交通费、员工生活补助等各项费用开支标准。
2 范围
适用于各分子公司、各部门。
3 职责
财务管理部负责公司费用开支报销审核及付款工作。
4 定义
无。
5 内容
5.1交易接待费
1000元以下(含1000元)由主管总经理/总监审批,1000元以上由主管总经理/总监审核,总裁或董事长审批;接待的住宿费用和观光费用由主管总经理/总监审核,总裁审批。
5.2 差旅费
5.2.1公司员工因公出差,需填写《出差申请审批单》,并在申请差旅费和报销差旅费时提供,作为请款和报销依据。
5.2.2机票:总经理/总监级别以上的工作人员,因公出差,可自选交通工具,其它人员因公出差,乘坐飞机须报经总经理/总监批准,否则,一律禁止乘坐飞机;报销需经总经理/总监签字后,方可报销;因工负伤(含职业病检查)经批准外出治疗的,凡不属重、危患者,其本人和前往陪护的,一律禁止乘坐飞机。
5.2.3宿费:总经理/总监级别以上的工作人员因公出差,可根据需要自选宾馆、旅店。其它人员因公出差,宿费实行“限额内实报实销,超额自负”的管理办法,限额标准为:本市境内120元/天,其它市区1
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