- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购管理的内容企业采购业务流程:一、下单1、通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。2、分析缺料信息是否合理,再将定单下给/Special/gongyingshangguanli供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。3、采购审核员根据具体情况进行定单审核4、定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。二、稽催 采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三、入库(一).实物入库: 收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:/Special/gongyingshangguanli供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。(二).单据入库: 采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。四、退货 采购填写退货单,进行定单退货。对帐(一)、月结表: 每个月月初,各/Special/gongyingshangguanli供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。(二)、增值税发票: 校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。六、付款 根据付款周期编制付款计划,安排付款。企业采购管理内容主要内容: 一、工作流程 1、招商流程 2、谈判流程 3、样品处理流程 4、新品流程(分引进、审批、入录、配送) 5、合同签\流程 6、供应商引进流程 7、促销流程(包括DM、排面促销、堆桩) 8、促销结果分析流程 9、下订单流程 10、商品异动流程(调规格、品名、条码) 11、调单品进价、售价流程 12、供应商更换流程 13、市场调查流程(分新建卖场、再发展卖场、经营中) 14、销售分析流程 15、商品审理流程 16、商品淘汰流程 17、季节性商品冻结、开放流程 18、纠错流程 19、供应商评估流程 20、供应商意见反馈流程(一个月一次) 21、商品组织流程 二、各指标的管理控制 1、促销商品达成率指标 2、库存商品周转率指标 3、商品订货到位率指标 4、新品引进指标 5、商品淘汰指标 三、关于毛利的控制(一)、理想状况: 1、毛利率刚好达成预估的毛利率 2、业绩销售增加越多越好(二)、如果毛利率太低可能的原因 1、促销品项太多 2、正常商品售价太低 3、价格错误造成无形损失 4、与竞争对手的比价无形拉低毛利(三)、采购因应对策: 1、先找出毛利率太低的原因 2、如果促销品项太多,促销结束后应减少促销品项,拉抬毛利率 3、在正常销售的商品中寻找次要商品、非竞争性商品进行拉价,主要竞争商 品?仍不动 4、如价格错误(输入电脑错误或打错标签)则立即修正,并追究责任。 5、如因与竞争对手比价而造成毛利下降,则采购应针对几项市场主力商品售价 与竞争对手拉大价差,而非主力商品则拉高毛利,不予理会以免浪费毛利。 6、寻求厂商支援(四)、采购必须控制毛利率在规定的标准左右。 毛利率太高,售价太高,影响公司形象,顾客会抗议;毛利率太低,则减少收益。一、??采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成?本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别?、供货单位、存货等信息,最后保存。(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择?需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款
您可能关注的文档
最近下载
- 律师制度与实务课件:律师收费.pptx
- xx集团粮食仓储及加工基地可行性研究报告.docx
- (正式版)-B 5768.2-2022 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志.docx VIP
- 青少年法制教育讲稿-甘肃省副省长罗笑虎为中小学生作毒品预防教育报告全文.docx VIP
- 2025年水平定向钻市场调查报告.docx
- 辅导员大一新生入学教育主题班会.pptx VIP
- 天津布兰德新摩尔企业策划咨询有限公司公司简介.ppt VIP
- intouch hmi与archestra集成本机成功安装.pdf VIP
- 中国染料化工项目经营分析报告.docx
- 2025-2026学年浙美版(2024)小学美术二年级上册教学计划及进度表.docx
文档评论(0)