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应收应付培训文档 2
一 概述 2
二 应收管理 2
一)应收管理案例 2
二)应收管理操作步骤 3
三 应付管理 17
一)应付管理案例 17
二)应付管理操作步骤 17
四 其他收付款 26
一)其他收付款案例 26
二)其他收付款操作步骤 26
应收应付培训文档
一 概述
应收应付模块处理企业资金流业务,通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况,及时跟踪资金未达项,并可管理企业日常的开支和资金转帐业务,可清晰的了解企业资金使用情况,为管理决策做参考。应收确定客户分销商往来欠款、预计收款日期等信息,是收款的依据
A、付款条件:001货到付款,002月结;
B、收付款方式:001现金,002银行汇款
2、期初数据:
客户A期初应收欠款为:2500元。
3、业务单据流程:
A、本月向客户3笔:金额为:2500,3305,3830
B、26日与客户
C、8月29日客户
E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表,查询客户
A、付款条件设置:001货到付款,002月结;
B、收付款方式设置:001现金,002银行
2、期初数据设置:
客户A期初应收欠款为:2500元。
在销售管理模块的应收账功能中实现,点击应收账按钮,进入应收账单输入窗口,新增一张应收账单,选择客户,增明细,直接在明细的价税合计里录入应收金额2500元,保存,审批。如下图:
3、业务单据流程:
A、本月向客户3笔:金额为:2500,3305,3830
假设客户下一订单,小号风扇、大小号风扇、电动马达产品数量都为1,货款金额分别如题,在这里先开一张订单:在销售管理模块,点击订单按纽,新增,选择客户,速查物料,选择以上所述产品,分别录入订货数,保存,审批后订单生效,如下图:
“下一步”进行销售发货,如图:
“下一步”产生应收帐单,如图:
B、26日与客户
C、8月29日客户
此时,选择客户A的应收帐单,点击确定,检查收款金额,并在收款单单头输入和单身一致的总收款金额以及收款方式,收款日期为题目要求的8月29日,付款方式为“现金”,保存,审批后单据生效。如图:
D、客户A下了一张5000元订单,这张订单先收2000元订金,发货后再收剩下的3000元
此流程在系统里的处理方法全部在销售管理模块实现,根据业务流程分六步骤说明操作方法如下几点:
(1)开订单,订货金额为5000元;
(2)先收到的2000元订金,开一张收款单,收款类型为:预收款;
(3)发货则开发货单;
(4)发货后产生应收帐;
(5)收到货款后,开收款单,把收到的2000元订金做一张预收冲应收的收款单,收款类型为预收冲应收;
(6)将订金冲应收帐款后,再开一张收款单。此业务流程结束。
(1)(3)(4)在上面已经说明,在此不再复述,以下只说明(2)(5)(6)三点操作方法:
开订单后,下一步(2)流程,点击收款按钮,新增,收款类型选择为预收款,选择单据,选择收到订金的订单,确定,在单头输入本次收款金额2000元以及收款方式,保存,审批后单据生效,如图:
收货及产生应收帐后,下一步(5)流程,还在是收款输入窗口中操作,新增,收款类别选择预收冲应收,点击选择单据按钮,弹出应收帐,选择要冲减的应收账,确定后回到输入界面,此时,右击单据的明细,弹出快捷菜单,选择预收单,如图:
E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表,查询客户应付确定供应商外协厂商往来欠款、预计付款日期等信息,是付款的依据
供应商A期初应付欠款为: 3000元。
2、单据业务流程:
A、本月收到供应商A三笔货:金额为:5000,3500,4500
B、26日与供应商A进行对帐(采购应付对帐单)
C、29日给供应商A支付全部欠款
D、给供应商A下了一张8000元的采购订单,先支付2000元订金,收到供应商A送过来8000元的货后,支付剩下的6000元货款;
E、通过应付帐款汇总表、应付帐款明细表、逾期应付款汇总、供应商应付综合分析表、应付款汇总表(明细表)、付款汇总表(明细表)、采购应付对帐单,查询供应商A的款项
二)应付管理操作步骤
1、期初数据:
供应商A期初应付欠款为: 3000元。
在采购管理模块的应付账功能中实现,点击应付账按钮,进入应付账单输入窗口,新增一张应付账单,选择供应商,增明细,直接在明细的应付金额里录入应付金额3000元,保存,审批;如下图:
2、单据业务流程:
A、本月收到供应商
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